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代賬會(huì)計(jì)拿回來的科目余額表 應(yīng)收應(yīng)付實(shí)際都已經(jīng)收回來了 代賬全部掛的 怎么調(diào)呢 老師

2021-01-28 08:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-28 08:33

同學(xué),你好 那收回來的錢,代理記賬會(huì)計(jì)是怎么做賬的

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快賬用戶5593 追問 2021-01-28 09:01

就是不知道呢 我這個(gè)可以怎么調(diào)呀

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齊紅老師 解答 2021-01-28 09:05

同學(xué),你好 不知道的話,你期初數(shù)按照正確的填寫,讓代理記賬會(huì)計(jì)給你交接單

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同學(xué),你好 那收回來的錢,代理記賬會(huì)計(jì)是怎么做賬的
2021-01-28
您好,是可以調(diào)整,但是需要經(jīng)過負(fù)責(zé)人同意才可以
2021-02-11
1應(yīng)付賬款貸方有余額嗎 借應(yīng)付帳款貸銀行存款 2,其他應(yīng)收款借方余額嗎 借銀行存款貸其他應(yīng)收款
2020-11-29
你好,實(shí)際上沒有這些往來科目了嗎?沒有的話,最簡單的辦法就是你把這些往來科目直接對(duì)沖一下,但是不正規(guī),按說應(yīng)該查明白什么原因造成的這個(gè)結(jié)果,是不是有銀行存款沒有入賬??纯词遣皇怯秀y行回單沒有做到憑證里。
2022-08-10
你好,你接著之前的來做可以的。之前是怎么樣?你錄入的數(shù)據(jù)也是什么樣?如果之前有不對(duì)的地方,你可以調(diào)整涉及到損益類的科目,用利潤分配未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整來做。你看下他的庫存現(xiàn)金之前的賬務(wù)處理是怎么做的,是不是轉(zhuǎn)給了個(gè)人他用的庫存現(xiàn)金? 然后個(gè)人又支付出去的業(yè)務(wù),你再補(bǔ)上就行 然后應(yīng)付,當(dāng)時(shí)是用什么收的錢,用什么支付出去的,證明有嗎?
2024-08-22
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