你好,通過營業(yè)外收支科目調(diào)整的
前天把代賬公司的賬拿回來,發(fā)現(xiàn)銀行存款的余額不對,昨天老板又拿了幾張專票和回單過來,都是5月已經(jīng)付了款的。如果我正常做賬,銀行存款的余額就會(huì)是負(fù)數(shù),該怎么處理呢?
從代理記賬拿回來,銀行存款余額對不上,從去年開始就對不上,這個(gè)要按實(shí)際明細(xì)調(diào)賬的話,申報(bào)表也要調(diào)整嗎,跨年怎么調(diào)
老師,我們今年做賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)銀行存款的年初余額和實(shí)際的有差額,這個(gè)在今年如何調(diào)整呢
老師您好,我們公司之前一直是讓代賬公司做的賬,之前老板也沒有提供銀行賬單,現(xiàn)在把賬拿回來自己做賬。拿回來之后銀行存款余額對不上,賬本上寫的余額是28000,實(shí)際銀行賬單上是5986.13,現(xiàn)在我新建賬套該怎么做呢?
從外賬公司拿回來的賬,發(fā)現(xiàn)銀行存款跟實(shí)際的余額不一樣,如果調(diào)整呢?
老師 你好 請問這個(gè)稅費(fèi)怎么要交那么多的 他寫著經(jīng)營所得申報(bào)
老師您好,2023年12月份的一筆暫估入賬,2024年收到發(fā)票忘記沖紅做賬了,今年做進(jìn)去行不?發(fā)票數(shù)和暫估數(shù)相同
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不太懂
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的期末資金余額和現(xiàn)金流量表的本期期末余額一樣還是和現(xiàn)金流量表本年的期末余額一樣?
今年發(fā)現(xiàn)一張專票,當(dāng)時(shí)搞錯(cuò)當(dāng)作普票,在去年已入賬,借:管理費(fèi)用 113 貸:銀行存款113,而且記錯(cuò)科目。正確的應(yīng)該是 借:原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:庫存現(xiàn)金113. 請問一下現(xiàn)在跨年應(yīng)該如何做調(diào)整分錄?謝謝!
小規(guī)模納稅人的計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在我的含稅收入是200087.94元,增值稅是1981.07元。這個(gè)怎么做分錄?
利潤表中,所得稅費(fèi)用是用利潤總額乘以企業(yè)所得稅率嗎?還是營業(yè)利潤乘以所得稅稅率
第一季度有業(yè)務(wù)別的會(huì)計(jì)給做零申報(bào),從第二季度開始正常申報(bào)可以嗎
老師請問一下,長期待攤費(fèi)用可以一次轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎,有個(gè)新公司去年才成立的,之前的會(huì)計(jì)支付的手續(xù)費(fèi)啥的費(fèi)用,都記入長期待攤—開辦費(fèi),我今年可以一次性把這筆長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)一次轉(zhuǎn)入管理費(fèi)嗎?金額是1.9萬多
營口市所有者權(quán)益增長額與期初所有者權(quán)益增長率是多少,怎么去解答
但是實(shí)際的少了,分錄怎么做?
借銀行存款 貸營業(yè)外收入