你好? 如果100? 110都是不含稅的話? 110*0.13-100*0.03=14.3-3=11.3? 這個(gè)交的增值稅
請(qǐng)教下:銷售工程合同為800萬(wàn)(開(kāi)出銷項(xiàng)為9%專項(xiàng)工程票),共收到進(jìn)項(xiàng)480萬(wàn)(13%增專項(xiàng)設(shè)備)和240萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票(3%)。 第一,增值稅核算=72萬(wàn)減480萬(wàn)(13%)進(jìn)項(xiàng)沖底55.22萬(wàn),16,8萬(wàn)。 第二,所得稅核算=(銷售800萬(wàn)-480萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)-24O萬(wàn)進(jìn)勞務(wù))x25%(不考慮其它費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)這樣算對(duì)嗎?多謝??!
開(kāi)51000的9%的專票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,交增值稅多少,企業(yè)所得稅多少,印花稅多少,這樣算下來(lái)是和多少的稅了。
老師您好,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)含13%專票比方5萬(wàn),銷項(xiàng)含13%專票比方6萬(wàn)。那中間利潤(rùn)是多少?各種增值稅印花稅什么的各多少?怎樣計(jì)算?
麻煩問(wèn)下,我的進(jìn)項(xiàng)是100萬(wàn)的3%票,銷項(xiàng)開(kāi)110萬(wàn)13%的票,都是增值稅專用發(fā)票。這樣我這個(gè)月的稅是多少怎樣計(jì)算。年底企業(yè)所得稅怎樣計(jì)算
開(kāi)了120萬(wàn)的工程發(fā)票,稅率3%,是專票,人員工資有18萬(wàn),這樣計(jì)算的話,增值稅怎么計(jì)算,附加稅怎么計(jì)算,企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
自產(chǎn)自銷免企業(yè)所得稅嗎
公司銀行收入一筆款,然后幾天內(nèi)收到成本費(fèi)用發(fā)票,需要轉(zhuǎn)這筆款中的一部分款出去給成本方。請(qǐng)問(wèn)這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)?
投資公司對(duì)公戶偶然代收代付一筆10萬(wàn)元廢舊回收貨款(不是主營(yíng)業(yè)務(wù)),同一天向另一個(gè)回收公司付9萬(wàn)廢舊貨款,賺1萬(wàn)傭金。怎么做賬及需要什么證據(jù)鏈。備注:投資公司成立一年多沒(méi)有接單沒(méi)有業(yè)務(wù)。
個(gè)稅申報(bào)時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)?。?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn)假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4月份的票,對(duì)應(yīng)科目主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但9月份沒(méi)有生產(chǎn)也沒(méi)銷售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊(cè)公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門(mén),這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開(kāi)啟重分類?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請(qǐng)問(wèn)老師,有這樣一個(gè)問(wèn)題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧?rùn)所以交了一部分所得稅,實(shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
企業(yè)所得稅是要看費(fèi)用情況的哈 也要看是不是屬于小微的哈? 小微是5個(gè)點(diǎn)? 一般是25個(gè)點(diǎn)的
一般納稅人的
那這樣企業(yè)所得怎么計(jì)算呢,
你好? 收入-成本-費(fèi)用? ?你現(xiàn)在費(fèi)用是多少的呀??
是屬于小微企業(yè)的嗎
是的小微企業(yè),成本費(fèi)用是100萬(wàn)
你好? 110-100-11.3*0.12=8.644? ?這個(gè)是利潤(rùn)總額? 交稅金額為8.644*0.05=0.4322
加油? 等你的好評(píng)哦