就是負(fù)數(shù)發(fā)票的和原來(lái)的錯(cuò)誤發(fā)票不一致嗎
你好 我是銷(xiāo)售方 1月份開(kāi)具一份發(fā)票給對(duì)方 對(duì)方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有誤 開(kāi)具了紅字信息表給我 然后我開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)下 這個(gè)發(fā)票是要和信息表一起給購(gòu)買(mǎi)方嗎? 還有1月份那張發(fā)票
老師,有一張進(jìn)項(xiàng)票5月份我已認(rèn)證,后來(lái)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,我司開(kāi)具紅字信息表后對(duì)方把負(fù)數(shù)票開(kāi)給我,后來(lái)發(fā)現(xiàn)我的紅字信息表上有一個(gè)品項(xiàng)我寫(xiě)錯(cuò)了,現(xiàn)在我要怎么處理呢?對(duì)方的負(fù)數(shù)票是8月份開(kāi)的。
你好,我公司已經(jīng)抵扣的專票,兩個(gè)月后發(fā)現(xiàn)對(duì)方有錯(cuò)誤,開(kāi)具了紅字信息表,對(duì)方也開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票回來(lái),請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做賬?
老師好,我有一筆材料,去年8月份進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,9月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò),開(kāi)具了紅字信息表,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)抵扣也扣除出來(lái)了,對(duì)方10月份開(kāi)具紅字發(fā)票,我又做了整張發(fā)票紅字(這樣相當(dāng)于我進(jìn)項(xiàng)稅額多扣了一次),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,請(qǐng)問(wèn)下我現(xiàn)在要怎么改正呢
老師,我們公司12月份開(kāi)了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方1月24號(hào)開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對(duì)方1月31號(hào)把負(fù)數(shù)發(fā)票就作廢了,我1月31號(hào)又重新開(kāi)了一份正確的紅字信息表 第一個(gè)問(wèn)題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷(xiāo)嗎 第二個(gè)問(wèn)題:我1月份報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票算進(jìn)去了,現(xiàn)在沒(méi)有了這張負(fù)數(shù)發(fā)票,我又該怎么處理
報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開(kāi)票對(duì)嗎
個(gè)體工商戶可以自己開(kāi)票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開(kāi)票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別