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老師請(qǐng)問對(duì)方公司去年11月開的電子增值稅專用發(fā)票今年給到我們,那跨年了我們還能做賬嗎?做的話做在今年嗎?

2024-01-31 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-31 11:52

你好,如果要想在去年稅前扣除就得做到12月

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快賬用戶5287 追問 2024-01-31 11:52

可是12月的稅也已經(jīng)報(bào)了

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齊紅老師 解答 2024-01-31 11:55

沒事的,那個(gè)只是季度預(yù)交,按年報(bào)為準(zhǔn)

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你好,如果要想在去年稅前扣除就得做到12月
2024-01-31
同學(xué)你好!這個(gè)今年開的發(fā)票? ?還是只能做到今年的 即使你會(huì)計(jì)上做到去年? ? 企業(yè)所得稅匯算清繳? 稅務(wù)也是不承認(rèn)的? 會(huì)要求調(diào)增的哦
2021-03-12
您好,可以的,12月先暫估
2024-12-26
你好,不可以的,入賬是今年的了
2022-04-25
你好 要是可以抵扣這樣做 借進(jìn)項(xiàng) 貸以前年度損益 調(diào)整?
2021-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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