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老師,我想咨詢一下,我們是商貿(mào)公司,銷售貨物,我們是一般納稅人12月份我們收到進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,貨今天才到現(xiàn)場,還沒有開具銷售發(fā)票,這種跨年發(fā)票年底需要做什么處理不,還是直接今年開票做到今年的賬里

2025-01-06 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-06 10:29

直接做到今年的賬里就可以了

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快賬用戶1159 追問 2025-01-06 10:30

年底不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,成本也不用做是吧?

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齊紅老師 解答 2025-01-06 10:30

對的,沒抵扣也不涉及到轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1159 追問 2025-01-06 10:47

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-01-06 10:48

幫忙給個(gè)五星好評,多謝,多謝!

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直接做到今年的賬里就可以了
2025-01-06
如果 3 月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,通常是可以申請出口退稅的 申請出口退稅的一般條件包括: 企業(yè)是增值稅一般納稅人且已辦理退免稅備案。 出口貨物是增值稅和消費(fèi)稅的應(yīng)稅產(chǎn)品,且屬于可退稅類別,而非免稅或征稅產(chǎn)品。 貨物已經(jīng)報(bào)關(guān)離境并結(jié)關(guān),存在相關(guān)的報(bào)關(guān)單電子信息。 財(cái)務(wù)上已記錄為銷售。 已完成收匯操作。 擁有齊全的出口單證。 對于貴公司的情況: 已進(jìn)行了增值稅申報(bào),說明在財(cái)務(wù)處理上有相應(yīng)的操作,滿足了賬務(wù)上做出銷售處理的條件。 雖然銷售發(fā)票未開,但只要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)開具即可。 關(guān)鍵在于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,3 月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果符合其他出口退稅條件,一般是可以申請出口退稅的。 另外,作為首次申報(bào)出口退稅的企業(yè),流程如下: 退免稅備案:在電子稅局里進(jìn)行出口退免稅備案申請,提交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 退稅勾選:在發(fā)票綜合服務(wù)平臺上,將購進(jìn)出口貨物的增值稅專用發(fā)票做退稅的勾選。 收集信息:包括報(bào)關(guān)單等相關(guān)信息。 系統(tǒng)申報(bào):在電子稅務(wù)局進(jìn)行外貿(mào)企業(yè)免退稅的申報(bào),提交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 上門核查:等稅局通知,首次上門核查,核查通過后即可收到退稅款。
2025-02-17
如果你現(xiàn)在開發(fā)票 送貨單就寫現(xiàn)在的 寫以前的有風(fēng)險(xiǎn)??
2021-08-16
同學(xué)你好 開的專票嗎 他們勾選了嗎
2022-06-29
通過以前年度損益調(diào)整成本
2022-09-13
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