直接做到今年的賬里就可以了
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師,今天出納給我一張2020年12月份歐亞商都開給我的專票價(jià)稅合計(jì)3524.57元物業(yè)費(fèi)和服務(wù)費(fèi)發(fā)票,還有一張是2020年10月份歐亞賣場開給我們的普票價(jià)稅合計(jì)是16430.82的物業(yè)費(fèi)和服務(wù)費(fèi),這個(gè)我在2020年結(jié)賬時(shí)候也不知道有這個(gè)發(fā)票,也沒有計(jì)提,然后今天收到,都跨年了,我還能入賬稅前扣除嗎?
老師,你好,我司2020年12月份銷售了120萬,2021年1月銷售了50萬,客戶因?yàn)闆]錢支付,一直不讓我們開發(fā)票,到今年2021年7月份才開了150萬的發(fā)票,150萬的款8月份收到,現(xiàn)在客戶要求我們補(bǔ)做跟發(fā)票數(shù)量一致的送貨單,請問送貨單日期是寫去年的日期,還是寫今年開票的日期
老師,我公司去年5月份銷售一批貨物110000元給A公司,當(dāng)時(shí)已開了增值稅專用發(fā)票隨貨同行發(fā)給A公司,一直到現(xiàn)在都沒有收到這筆貨款,我們一直在催款,今天A公司跟我們說要把這批110000元的貨物全部退回給我公司,要我們把去年開的110000元的增值稅專用發(fā)票沖掉,這該怎么操作呢?
請問老師,2020年時(shí)購買貨物,付款后一直沒收到增值稅專用發(fā)票,以為對方?jīng)]開出,今年才發(fā)現(xiàn)銷售方當(dāng)時(shí)就已開具,只是我們一直沒收到?,F(xiàn)在我們拿復(fù)印件入賬,可以入原材料科目嗎?若是不行,該怎么操作?謝謝
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個(gè)門面,合同總價(jià)88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊明細(xì)表里原值、本年折舊、累計(jì)折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時(shí)當(dāng)時(shí)的出納給了我?guī)讉€(gè)期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因?yàn)槭浅黾{直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當(dāng)時(shí)沒有仔細(xì)追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計(jì)來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細(xì),討論后認(rèn)為應(yīng)該是出納搞錯(cuò)了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費(fèi)基數(shù)是一樣的嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
年底不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,成本也不用做是吧?
對的,沒抵扣也不涉及到轉(zhuǎn)出
好的,謝謝老師
幫忙給個(gè)五星好評,多謝,多謝!