你好,同學(xué) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅2.22 稅金及附加0.11%2B5482.48 營業(yè)外支出1035.89 管理費用 貸銀行存款
老師您好是關(guān)于當(dāng)年出口收入未申報的問題因為和報關(guān)那邊沒溝通好報關(guān)單沒給我這邊也沒做賬就沒申報收入然后稅務(wù)局查出來有五筆叫我補繳到當(dāng)年申報然后滯納金也有我22年2月補申報去年的增值稅報表現(xiàn)在問題1收入我22年賬已建好是反結(jié)賬到21年12月再補錄收入分錄和相應(yīng)成本成本再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?問題2補繳的增值稅附加稅及滯納金的會計分錄中錄到22年的這個月沒問題吧增值稅補繳好了收入的所得稅稅務(wù)局叫我到年報申報時再改沒問題吧
老師您好,我去年的憑證做錯了重新調(diào)整了,然后利潤增加了,調(diào)了22年的匯算清繳,補交了稅金跟滯納金,請問這筆補交的企業(yè)所得稅跟滯納金做到幾月份???分錄要怎么寫?
老師,我問下,我們稅務(wù)查我們22年的賬,然后補了22年增值稅2.22元,補了附加稅0.11元,補了22年印花稅5482.48元,滯納金1035.89元,補了殘保金20396.09元,這幾筆錢怎么做憑證呢
老師,23年3月的時候,補交了22年的印花稅,產(chǎn)生了2.14元的滯納金,當(dāng)時,繳稅的時候沒注意,稅金和滯納金一起都計提到稅金及附加了,現(xiàn)在匯算清繳了,我該怎么做
老師 我們公司被稅務(wù)稽查 說我們沒有核定殘疾人保證金 要求我們補繳了21-22年的殘保金109701.08元,還有增值稅和企業(yè)所得稅滯納金加起來293547.7,請問補繳的這幾筆稅款我要怎么做賬呢
老師1000萬元的大寫怎么寫 在收據(jù)上
去年12月份因為利潤大 缺進項,買了一輛車,進項用了,成本可以一次性在稅前抵扣嗎?如果一次性折舊了,是不是匯算時,第二個進行調(diào)增?
現(xiàn)在也不做驗資了,實收資本還沒到位,目前賬上是老板欠公司錢,他喜歡把錢從公司轉(zhuǎn)他個人卡,公司要對外付款,他再轉(zhuǎn)回來,我都是掛的往來,關(guān)鍵是也沒錢專門轉(zhuǎn)進來做實收資本到位,要怎么才能實收資本到位
老師請問工信局需要的納稅申報表具體是指什么報表?
老師你好,我這個發(fā)票,我開了兩次,只需要開具一次,那我另一個不開具,怎么辦,能取消嗎
老師怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
去年房租租賃9%開成了5%,今年能紅沖重新開具9%嗎,需要更正申報嗎
老師,新公司購買空調(diào)享受補貼開個人抬頭的發(fā)票怎么入賬好?可以作股東實繳?
老師,請問能看明白我的問題嗎?請問匯算清繳這兩個結(jié)果,哪個對???
我公司 購買了一批T型鋼 作為固定資產(chǎn) 發(fā)票已收貨款也已支付 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:銀行存款 還需要做其他什么分錄嗎 之前公司都沒有固定資產(chǎn)