同學,你好 什么時候補繳,就做到什么時候 借:營業(yè)外支出-滯納金 應交稅費 貸:銀行存款
今年稅務核查,補了以前年度的增值稅和所得稅,后來匯算清繳的表格按補交的稅金調(diào)了,老師,前幾年的年報需要調(diào)整嗎,補交的稅金我都是做到今年8月份的憑證里
老師,請問一下去年的成本發(fā)票被查到不能用。然后今年調(diào)整了,補繳了企業(yè)所得稅,滯納金,現(xiàn)在我要怎么做分錄調(diào)整呀
所得稅匯算清繳納稅調(diào)整增加額34.3是滯納金。當時營業(yè)外支出中沒提現(xiàn)。跟相關(guān)的稅款一同做賬了。其中有一筆是補交以前年度所得稅時的滯納金我記賬的是利潤分配—未分配利潤19.22。這種情況我如何調(diào)賬?王老師賜教,IE,謝謝
老師,7月份收到稅務局通知,說2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳有200元金額需要納稅調(diào)增,我調(diào)增后補繳了5元的企業(yè)所得稅和0.09元的滯納金,這5.09元是在一張完稅憑證上面,請問一下該怎么寫分錄呢?
8月份,更改去年的匯算清繳,涉及到補稅,交滯納金……請問老師8月份,需要做什么賬務處理,分錄怎么寫! 例如:計提所得稅,滯納金,交所得稅等,需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
好的。謝謝老師
不客氣,祝工作順利
老師 那我憑證都改了去年年底的利潤就是盈利的。沒有計提企業(yè)所得稅 全部計提在今年了
同學,你好 你不是匯算清繳,補交了稅金嘛
我重新把去年的帳本調(diào)整了。然后匯算清繳也調(diào)成了一樣的。
同學,你好 那可以的
那就是 企業(yè)所得稅交在10月我就計提在十月是不? 然后滯納金在23年匯算清繳調(diào)增
同學,你好 嗯嗯,是的