我建議你先做調(diào)整分錄,然后按照調(diào)整后的填寫。
補(bǔ)做21年的收入產(chǎn)生的稅金增值稅,附加稅,這些都做在21年,但是由此產(chǎn)生的滯納金,做在了22年的分錄里,我想問一下,匯算清繳的時(shí)候,這筆滯納金可以做在22年嗎?不算在21年里面嗎?
老師,好。22年應(yīng)該交的稅,當(dāng)時(shí)沒交,只是申報(bào)了一下,23年交的,有滯納金,現(xiàn)在匯算22年類,這個(gè)滯納金我需要現(xiàn)在調(diào),還是等明天匯算23年的時(shí)候調(diào)
老師,公司2021年發(fā)生了一筆印花稅滯納金0.08元,但當(dāng)年匯算清繳時(shí)未調(diào)增,2022年匯算清繳時(shí)提示如下,我需要在22年的表里把0.08元調(diào)增嗎
請(qǐng)問,我公司自查補(bǔ)繳了22年的印花稅和房產(chǎn)稅。那在做22年企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,這筆補(bǔ)繳的印花稅和房產(chǎn)稅怎么申報(bào)?22年的帳務(wù)和財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎?我做的是23年的帳:借:稅金及附加 貸應(yīng)交稅金 借:應(yīng)交稅金 貸銀行
2023年補(bǔ)交了2022年印花稅并產(chǎn)生滯納金,正在做2022年匯算清繳出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)儀式,本期產(chǎn)生過印花稅滯納金未填報(bào)A105000第19.20行,這個(gè)是2023年補(bǔ)交的不是應(yīng)該2023年匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
老師,那我是調(diào)到23年還是就按現(xiàn)在的日期調(diào)整
你好是的可以的 因?yàn)榻痤~小?
科目也也用正??颇烤托?