您好, 這個(gè)是不需要交個(gè)稅的

退個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)需要繳納增值稅嗎,收到后獎(jiǎng)勵(lì)給辦稅人員有什么要求嗎
退的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),不獎(jiǎng)勵(lì)給員工要交增值稅? 獎(jiǎng)勵(lì)給辦稅人員要不要交增值稅的? 不管有沒有獎(jiǎng)勵(lì)辦稅人員都要交增值稅嗎
如果公司把個(gè)人所得稅退稅的錢獎(jiǎng)勵(lì)給辦稅員,辦稅人員需要繳納個(gè)稅嗎?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還 如果獎(jiǎng)勵(lì)給財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)人員交個(gè)稅就可以。如果是公司留著是交企業(yè)所得稅嗎。
請問個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)辦稅人員,還需要繳納增值稅嗎
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲]有銷售額!


如何做賬務(wù)處理?
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅