你好,如果是辦稅人的話,不需要交個(gè)稅。
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,需要交增值稅嗎?如果全部獎(jiǎng)勵(lì)給辦稅人員如何賬務(wù)處理呢?
老師我們今年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還做賬務(wù)處理需要交增值稅嗎,我在網(wǎng)上查的如果獎(jiǎng)勵(lì)給財(cái)務(wù)人員做其他應(yīng)付款就行,如果用于公司支出要做營業(yè)外收入,需要交增值稅嗎
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還 如果獎(jiǎng)勵(lì)給財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)人員交個(gè)稅就可以。如果是公司留著是交企業(yè)所得稅嗎。
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅是可以獎(jiǎng)勵(lì)給財(cái)務(wù)人員嗎?有沒有文件
哪些假期是帶全薪不扣款的
小規(guī)模納稅人,目前一批存貨,這批存貨無法取得成本票,賣出去需要開票,請(qǐng)問有什么方式可以讓這批無票的存貨在稅務(wù)上合規(guī)入賬?
出口退稅業(yè)務(wù),退稅勾選的意思是什么,怎么操作
老師,您好!我們用檸檬云軟件?5月外帳從記帳公司拿回來了,科目余額表也錄完了,但是核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表年初余額跟期末余額一致?在哪修改?
我們是4s店企業(yè),比如客戶來買車了,給客戶開票130000元,客戶貸款分期124000元,實(shí)際收到分期款120000元,剩下4000元廠家給貼息,廠家app下單1212元,又轉(zhuǎn)賬給企業(yè)4788元,廠家貼息4000元和客戶在系統(tǒng)下單1212元下月返到廠家系統(tǒng)里用于抵減企業(yè)下次購車款,分錄應(yīng)該是借:銀行存款4788銀行存款120000其他應(yīng)收款-廠家貼息4000其他應(yīng)收款-廠家app下單1212貸:主營業(yè)務(wù)收入115044.25應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。14955.75各種返利到系統(tǒng)賬戶如何做賬啊,舉例說明,企業(yè)再購車時(shí)候,按照扣除廠家貼息和客戶系統(tǒng)下單,和置換補(bǔ)貼還有各種返利后的金額開具凈額發(fā)票,怎樣做啊,比如廠家車原價(jià)10萬,扣除各種返利,置換補(bǔ)貼,廠家貼息,客戶系統(tǒng)下單后的金額1萬,開9萬的庫存商品發(fā)票,企業(yè)并按照9萬付款,怎樣入賬?
老師,25年附加稅的優(yōu)惠政策能發(fā)下嗎?
咨詢下:輕松過關(guān) 2025 一二三四 那版是真題?
您好,小規(guī)模:銷售自己使用過的設(shè)備,2023-2027 年按 3% 征收率減按 1% 征收,月銷未超 10 萬(季未超 30 萬)免征;銷售非自用二手機(jī)(舊貨)通常按 3% 減按 2%,符合月銷 10 萬(季 30 萬)標(biāo)準(zhǔn)也可免征。 老師怎么區(qū)分自用和非自用
老師在咨詢一下哈,免稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,5月份增值稅報(bào)表還留底了,那怎么解決呢,賬可以調(diào),增值稅報(bào)表怎么辦
二手車經(jīng)銷企業(yè):2020 年 5 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,銷售收購的二手車減按 0.5% 征收,無特定免稅額度,需按規(guī)定繳納。 老師這部分有減半政策嗎
如果是企業(yè)自己留存的話,有盈利的需要交所得稅。
就是收到這筆錢 企業(yè)申報(bào)增值稅 然后獎(jiǎng)勵(lì)給會(huì)計(jì)人員 就不再產(chǎn)生其他稅了 企業(yè)留存 就相當(dāng)于盈利 超過限額交企業(yè)所得稅是嗎
是的,對(duì)的,是這么做的。