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老師:年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,查不出來原因,這個(gè)該怎么平掉呢

2024-01-29 17:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-29 17:44

就是這樣產(chǎn)生的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶3210 追問 2024-01-29 17:47

這個(gè)我知道,但是下月借方:借:未交增值稅,貸:銀行存款,還是平不了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。差幾千,這個(gè)該怎么辦吧

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齊紅老師 解答 2024-01-29 17:49

這個(gè)科目不結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報(bào)增值稅就是了

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就是這樣產(chǎn)生的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-01-29
你好,需要查明原因,才知道具體該如何處理的?
2023-04-05
您好!留抵的話,轉(zhuǎn)入未交增值稅,在借方體現(xiàn)
2024-03-12
同學(xué)你好,您 是問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理么?
2021-08-19
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),發(fā)生的時(shí)候計(jì)入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候計(jì)入借方,這樣兩個(gè)分錄之后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)余額已經(jīng)結(jié)平了啊?
2022-12-19
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