同學(xué)你好,您 是問進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的處理么?
月末進(jìn)項稅額有余額,轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 第二個分錄要做嗎?月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的哪些專欄需要清零。
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。是將進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出期末無余額,可是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額了,這個期末可以有余額嗎
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 還是說可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
老師,一般納稅人,增值稅銷項大于進(jìn)項,月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣的話月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額呢?
增值稅稅額結(jié)轉(zhuǎn)大全(增值稅結(jié)轉(zhuǎn)) 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額; 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1、本月繳納上月的增值稅:借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 2、本月繳納當(dāng)月的增值稅:借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款,老師這里面結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項是期末余額那個數(shù)字嗎
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
是的,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后期末無余額,然后這個數(shù)字到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅對嗎
同學(xué)你好, ,然后這個數(shù)字到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅對嗎——如果是本期只有進(jìn)項,沒有銷項,進(jìn)項不用轉(zhuǎn)出,留在進(jìn)項稅額明細(xì),在下期的銷項中抵扣
老師,我有張發(fā)票認(rèn)證了我發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該抵扣,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,也是這樣做憑證嗎,我的進(jìn)項大于銷項,不用交稅,最后我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅都到這個科目嗎
同學(xué)你好,我有張發(fā)票認(rèn)證了我發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該抵扣,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,也是這樣做憑證嗎,——不是的,當(dāng)初認(rèn)證計入進(jìn)項稅額的分錄是如何做的 我的進(jìn)項大于銷項,不用交稅,最后我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅都到這個科目嗎——不轉(zhuǎn)到這個科目 ;看下上面我說的話
老師,我的這張發(fā)票怎么做賬,是不是要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,然后進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出期末無余額,都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅對吧,這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是期末可以有余額對嗎
同學(xué)你好,是要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出; 都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅對吧,這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是期末可以有余額對嗎——對的;
好的,老師,我剛發(fā)你這張發(fā)票是銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,我做庫存商品的時候要入進(jìn)去嗎,把庫存減去這個嗎
同學(xué)你好,是的,庫存要減掉的;
老師,我的納稅申報表里進(jìn)項就是應(yīng)該等于我賬套里的進(jìn)項對嗎?然后進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是直接填寫在納稅申報表里對嗎?納稅申報表里的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額就是我賬套里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是嗎
同學(xué)你好,老師,我的納稅申報表里進(jìn)項就是應(yīng)該等于我賬套里的進(jìn)項對嗎?——是的; 然后進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是直接填寫在納稅申報表里對嗎?——是的; 納稅申報表里的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額就是我賬套里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是嗎——是填賬上進(jìn)項稅額的負(fù)數(shù)發(fā)生額和進(jìn)項轉(zhuǎn)出的發(fā)生的額
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是包括哪些呢(包括進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還有什么呢)
同學(xué)你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是包括哪些呢——進(jìn)項轉(zhuǎn)出,銷項大于進(jìn)項的差額;
好的,我再理理頭緒,謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;