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老師下午好,請問2023年的房產(chǎn)稅2024年才繳納,產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?

2024-01-29 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-29 14:30

直接計入營業(yè)外支出-滯納金,反正都是納稅調(diào)增

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快賬用戶7388 追問 2024-01-29 14:31

老師,納稅調(diào)增是啥意思?

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齊紅老師 解答 2024-01-29 14:34

匯算的時候不能做支出扣除,就調(diào)增交稅利潤

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快賬用戶7388 追問 2024-01-29 14:35

今年的,到2025年匯算清繳的時候才調(diào)增是吧

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齊紅老師 解答 2024-01-29 14:39

是的,就是那個意思的哈

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快賬用戶7388 追問 2024-01-29 14:40

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-29 14:46

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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快賬用戶7388 追問 2024-01-29 14:47

老師,還有個問題我想請教一下您,2023年的銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)費1000元,2023年已入手續(xù)費用,2024年收到增值稅專票,只能做賬呀

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齊紅老師 解答 2024-01-29 14:50

想抵扣就直接沖減24年手續(xù)費就是

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快賬用戶7388 追問 2024-01-29 14:51

老師,具體憑證怎么做呀、?這不是2023年的嗎,跨年了,怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-01-29 14:52

借:增值稅-進項 借:財務(wù)費用-手續(xù)費 負數(shù)

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快賬用戶7388 追問 2024-01-29 14:55

老師您的意思是,進項稅額是多少就紅沖多少的財務(wù)費用是嗎,其余的不用管?跨年不是影響利潤嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-29 14:58

金額少直接做費用就是

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快賬用戶7388 追問 2024-01-29 14:58

好的老師,我知道了,謝謝您

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齊紅老師 解答 2024-01-29 15:00

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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快賬用戶7388 追問 2024-01-29 15:01

好的,必須好評

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齊紅老師 解答 2024-01-29 15:03

禮貌用語,請無回復(fù),謝謝

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直接計入營業(yè)外支出-滯納金,反正都是納稅調(diào)增
2024-01-29
那個不可以的,需要做以前年度損益調(diào)整
2024-05-10
你好!這個要看具體是什么時候的。具體到哪個月
2023-11-21
你好,這個是在2023年繳納的嗎?如果是的話,納稅調(diào)整明細表扣除項目滯納金里面填寫38180.95,這繳納的企業(yè)所得稅不填寫。
2024-04-18
您好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交房產(chǎn)稅。借應(yīng)交稅費應(yīng)交房產(chǎn)稅,貸銀行存款,借營業(yè)外支出貸銀行存款
2023-04-21
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