賬面“應(yīng)交稅費”科目余額為借方,可能是以下兩種情況: 1、稅金多交了; 2、一般納稅人的進項稅抵扣多于銷項稅,產(chǎn)生留抵。
老師,請問我的應(yīng)交稅費有借方余額,要怎么弄啊
老師,年末應(yīng)交稅費科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄???我這里顯示:進項余額借方,銷項余額貸方,進項稅額轉(zhuǎn)出余額貸方,未交增值稅余額借方
老師,去年所得稅有0.01的余額在借方,我要怎么給它調(diào)成0啊
老師,怎么我應(yīng)交稅費下的余額為借方余額啊,我要怎么調(diào)啊
老師,您好,我請教下,應(yīng)交稅費-已交稅金 貸方余額多的要怎么調(diào)整啊,是以前做得不對造成貸方余額多一百多
個稅申報的本期收入沒超過5000,為什么有應(yīng)納稅額呀
按真實的成本算,交企業(yè)企業(yè)所得稅太厲害了怎么辦呢
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,匯算清繳交的所得稅怎么做分錄
老師,你好,小規(guī)模公司房租和物業(yè)費發(fā)票房東說要開加5個點 是不是有點高了
老師,請問公司注冊時認(rèn)繳100w,去年全部實繳后,今年報工商年報認(rèn)繳是填0還是100w呢?
老師好,我想問一下公司給員工交停車費怎么入賬 開了發(fā)票 沒有簽協(xié)議 但怎樣合理才從所得稅前扣除
老師您好,暫估成本分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本 80萬 貸:庫存商品 50萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 30萬 主營業(yè)務(wù)成本金額不等于庫存商品金額,將來拿到成本票80萬,應(yīng)該怎么做賬呢?
老師麻煩咨詢一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓原值25000,溢價金額2000,注冊資本未實際繳納,印花稅是按照2000繳納還是27000,謝謝
除出口應(yīng)征稅未票收入外的其他未票收入累計為負(fù)數(shù)是什么意思,是強制類提醒
逆流內(nèi)部交易,少數(shù)股東權(quán)益怎么算的老師
稅也沒多交啊,就12月的稅未交啊
可能有些沒有計提吧,那要怎么調(diào)啊
那沒問題,下個月繳納就平了