同學(xué)你好,要?jiǎng)尤ツ甑模ㄒ簿褪悄阈枰{(diào)整那年的),當(dāng)年的不影響
補(bǔ)繳上年度匯算清繳的企業(yè)所得稅,用以前年度損益去調(diào)整后需要調(diào)整報(bào)表嗎?
用了以前年度損益科目當(dāng)月就要調(diào)整企業(yè)所得稅還是等到匯算清繳再做分錄
只要用以前年度調(diào)整損益科目就要?jiǎng)赢?dāng)年和去年的企業(yè)所得稅清繳嗎
漏記20年和21年收入,24年用以前年度調(diào)整損益科目,增值稅和企業(yè)所得稅還要調(diào)整以前年度的嗎。去稅務(wù)局更正,
不是當(dāng)期的費(fèi)用就要納稅調(diào)整,走以前年度調(diào)整損益科目,企業(yè)所得稅清繳調(diào)增,調(diào)整那年調(diào)減,早動(dòng),兩年的會(huì)計(jì)報(bào)表是嗎
老師,6月收到對(duì)方8萬元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對(duì)這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?
申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
支付購買禮品費(fèi)用如何入賬
如果用以前年度調(diào)整損益科目金額是在10000左右的,可以不用調(diào)整那年企業(yè)所得稅清繳表是嗎,那要?jiǎng)赢?dāng)年的嗎
同學(xué)你好,如果你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,就不要用這個(gè)科目了,直接放當(dāng)年好了。
不是小企業(yè)
小企業(yè)不是要用未分配利潤嗎
如果這1萬真實(shí)屬期是2022年,動(dòng)的是2022年的匯算清繳,你記賬是2023也是不用動(dòng)2023年的
如果這1萬是2022年,考慮金額小可以不動(dòng)2022年的嗎
可以的,我們之前上市審計(jì),10萬以內(nèi)其實(shí)都不建議去用這個(gè)科目的
你直接計(jì)當(dāng)年就可以了
現(xiàn)在存在的問題是,用了以前年度調(diào)整損益科目,結(jié)果沒動(dòng)調(diào)整企業(yè)所得稅清繳的表
這個(gè)要去處理一下了
只要用了這個(gè)科目存在不存在金額小,不去動(dòng)企業(yè)所得稅清繳這個(gè)說法
沒有,動(dòng)了這個(gè)就要去做的了