你好真實業(yè)務(wù)這樣可以的。
你好,公司需要以現(xiàn)金的形式發(fā)放10萬的獎金給員工,出納可以先從公戶轉(zhuǎn)賬到自己的卡上然后取出來嗎?
老師,我們是小微企業(yè),請問公司員工個稅正常申報,員工工資是通過公戶轉(zhuǎn)到法人個人賬戶,然后以現(xiàn)金發(fā)放工資,請問可否這么操作?有什么風(fēng)險和要注意的?公戶轉(zhuǎn)到法人個人賬戶,備注什么款項?謝謝
公司員工代表公司去參賽,個人獲得主辦方獎金16000,主辦方把獎金轉(zhuǎn)入個人賬戶16000,個人把獎金還給公司賬戶16000,公司再給員工發(fā)獎金2000元。這個賬務(wù)處理怎么操作
新公司成立,若要從銀行公戶取備用金,實務(wù)上應(yīng)該如何操作合適?網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給員工個人并打備注備用金,還是直接到銀行柜臺用公戶取現(xiàn)金?
請問老師提取備用金,從公司賬戶轉(zhuǎn)入個人賬戶,然后員工報銷的時候從個人賬戶轉(zhuǎn)給員工,那么原始單據(jù),需要個人賬戶轉(zhuǎn)給員工的轉(zhuǎn)賬記錄嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
現(xiàn)在一般都是銀行直接轉(zhuǎn)賬給員工發(fā)工資是這樣的。
就是年會上想發(fā)點獎金,這些發(fā)的金額后續(xù)也會報個稅的,所以是可以這樣操作的是嗎?
可以的,可以這樣操作可以。