你好!應(yīng)交稅費(fèi)上面有很多明細(xì)科目。你要看明細(xì)科目才能確定。
老師,我想看一下賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)的本年累計(jì)數(shù),是不是看借方本年累計(jì)數(shù)?
老師,統(tǒng)計(jì)辦需填年報(bào)(應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)怎么看
老師你好:稅金本年應(yīng)交數(shù)和已交數(shù)看報(bào)表哪個(gè)數(shù)?
如何看本月應(yīng)交稅費(fèi),怎么看本月交了多少稅,看什么科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi),本年應(yīng)交怎么看?本年已交又怎么看?
有這樣一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶,分單申報(bào)
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫嗎?
影響速動(dòng)比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策啊?或者哪個(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒有自動(dòng)彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎?
老師,當(dāng)每股收益分析法,出現(xiàn)三種方案時(shí),怎么兩兩方案做選擇,看不懂
報(bào)稅實(shí)操課不懂的問誰,之前拍的課沒時(shí)間學(xué),現(xiàn)在自己看回放
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,本年應(yīng)交。已交怎么算?
你好!你是一般納稅人是嗎
是的,一般納稅人
你好,一般那些人你的增值稅已交的部分可以看應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,已交稅金的借方。然后再加上應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅的借方
那本年應(yīng)交呢
你好!應(yīng)交的部分,你可以看應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。貸方發(fā)生額
老師,說的這兩個(gè)不對,都對不上
你好,按照標(biāo)準(zhǔn)的做法就是看這兩個(gè)。 實(shí)際操作中,涉及很多三級(jí)科目。有很多企業(yè)都做的不對。 比如按你要求,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額這兩個(gè)三級(jí)科目都不用結(jié)轉(zhuǎn)。但是有的企業(yè)他會(huì)把他結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去。