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有這樣一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3

2025-06-20 00:14
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-20 00:28

勤奮的小精靈,晚上好親!

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快賬用戶9433 追問 2025-06-20 00:29

晚上好老師

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齊紅老師 解答 2025-06-20 00:29

待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),在資產(chǎn)負(fù)債表里要重分類為其他流動(dòng)資產(chǎn)

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勤奮的小精靈,晚上好親!
2025-06-20
你好,你這張發(fā)票沒有認(rèn)證增值稅申報(bào)表里是不體現(xiàn)的,
2022-11-26
你好,月底換成,是什么意思呢?為什么要這樣做呢
2021-05-25
你好,做一個(gè)借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-08-11
這種情況資產(chǎn)負(fù)債表本身沒有問題。 在資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款是按照包含增值稅銷項(xiàng)稅額的金額列示的,這是因?yàn)閼?yīng)收賬款反映的是企業(yè)應(yīng)該向客戶收取的全部款項(xiàng),包括了貨物或服務(wù)的價(jià)款以及對(duì)應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅額。 而應(yīng)交稅費(fèi)科目核算的是企業(yè)應(yīng)繳納的各種稅費(fèi),其中包括增值稅的銷項(xiàng)稅額等。在編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),按照會(huì)計(jì)核算的原理和報(bào)表編制規(guī)則,這樣的處理方式是合理的,能夠保證資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊的平衡關(guān)系。 這是正常的會(huì)計(jì)處理和報(bào)表編制方式,并不是資產(chǎn)負(fù)債表出現(xiàn)了錯(cuò)誤哦。
2025-01-21
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