您好,你理解的是對(duì)的
老師,我想看一下賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)的本年累計(jì)數(shù),是不是看借方本年累計(jì)數(shù)?
請(qǐng)問(wèn)要統(tǒng)計(jì)2011年至2020年公司的所有支出,是看應(yīng)交稅金,開(kāi)發(fā)成本,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用本年累計(jì)借方金額數(shù)嗎?預(yù)付賬款,應(yīng)付帳款本年累計(jì)借方金額數(shù)要看嗎?
本年累計(jì)應(yīng)交增值稅是看余額表里哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師好,每月的貸方應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,次月已交后借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,已繳納。但年度有累計(jì),如何累計(jì)的數(shù)字做平;也就是說(shuō)下月我看到的只是上月的數(shù)字
老師,我想問(wèn)一下,申報(bào)工商年報(bào),納稅總額是不是看科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)本年累計(jì)發(fā)生額的借方?就知道今年累計(jì)交了多少稅?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
要是銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi)本年累計(jì)數(shù),看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi)本年累計(jì)數(shù)的貸方發(fā)生額?然后在和申報(bào)表核對(duì),是嗎?
你好,是的是這樣的