你好,按照你暫估的來結(jié)轉(zhuǎn),借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
老師你好,我司是一般納稅人,購進(jìn)的商品貨到但是發(fā)票還沒收到,入庫時(shí)暫估入庫,借:庫存商品(金額價(jià)稅合計(jì))貸:銀行存款,本月購進(jìn)的下個(gè)月發(fā)票才給開,購進(jìn)的暫估入庫商品我方已銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)的單價(jià)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師,我們公司購進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆]有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師好,上個(gè)月購進(jìn)一商品,供應(yīng)商本月才開具的發(fā)票,但是上個(gè)月商品已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣掉了,也當(dāng)月開了發(fā)票給客戶,這個(gè)商品銷售收入計(jì)入上個(gè)月,上個(gè)月已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)成本,上月沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先做入庫應(yīng)付賬款暫估款,本月收到發(fā)票再做紅沖,再重做一次入庫商品,但是本月是不能再結(jié)轉(zhuǎn)成本,再做一次銷售收入的,對(duì)吧。
商貿(mào)公司一般納稅人,我當(dāng)月購進(jìn)商品入庫,有些沒有收到對(duì)方開具發(fā)票,借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款,那月末做結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么處理,發(fā)票次月才有
老師,請(qǐng)問:新的貿(mào)易公司當(dāng)月有入庫出有出庫,均未收到 發(fā)票也沒開銷售發(fā)票出去,當(dāng)月做了:借 庫存商品,貸 應(yīng)付賬款 。借 發(fā)出商品 貸庫存商品。下月才能收到購貨發(fā)票,同樣也是下月才開銷售發(fā)票,這種情況 入庫和銷售當(dāng)月還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
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發(fā)票到了之后,你在紅沖之前的再做發(fā)票
好的 就是次月收到發(fā)票就把上個(gè)月成本結(jié)轉(zhuǎn)金額做成負(fù)數(shù)紅沖,這個(gè)月按照發(fā)票在重新做實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不
先沖暫估入庫,再?zèng)_結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后再做發(fā)票的入庫,然后再結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
好的 那我分四張憑證做,便于后期好查賬
對(duì)的,是的,是這么做的。
感謝 郭老師
不用客氣,工作愉快。