您好,需要反結(jié)賬到去年修改的
老師,在跨年發(fā)票的賬務(wù)處理中,如果直到匯算清繳時仍未收到上年的成本費用發(fā)票,進行納稅調(diào)增補繳所得稅,完成匯算清繳后收到上年的成本費用票需要怎么處理呢?上年暫估入賬的和提前已知金額按實際入賬的處理有區(qū)別嗎?
老師補結(jié)轉(zhuǎn)了上年度的成本后,現(xiàn)在怎么更正企業(yè)所得稅匯算清繳的報表呢
關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,如上年度未取得發(fā)票,在匯算清繳結(jié)束前取得成本發(fā)票(開票時間是本年度),是放到上年度的賬里嗎?
老師,在企業(yè)所得稅匯算清繳前發(fā)現(xiàn)上年收入和成本未結(jié)轉(zhuǎn),怎么處理呢?
現(xiàn)在所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)2023年度第四季度主營業(yè)務(wù)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,如何處理呢
老師,交個稅的時候不能選擇三方支付,請問是咋回事
6月底暫估了辦公樓裝修工程,6月底轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),8月在建工程來票了,沖了6月的暫估,8月余額表在建工程應(yīng)該有余額嗎
個體戶的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務(wù)處理和稅務(wù)申報,只是個體戶是按經(jīng)營所得申報個稅,小規(guī)模納稅人按利潤交企業(yè)所得稅
老師,問一個問題哈 主營業(yè)務(wù)稅金及附加在借方是減少?
你好老師工會經(jīng)費在什么條件下反錢?
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費給我試用2個月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費用。請問試用期間要視同銷售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時繳納消費稅嗎?為什么收回時要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時繳納消費稅嗎?為什么要在銷售時繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報嗎?
個體戶一般納稅人,繳納個人所得稅經(jīng)營所得稅稅率?
老師,如果不反結(jié)賬,需要做什么處理呢?
沒有轉(zhuǎn)到本年利潤 沒有太好的辦法 只能是在去年處理
老師,需要調(diào)整以前年度損益嗎?
這種因為是去年的損益 不能在今年調(diào)整的
以前年度損益調(diào)整科目,不就是調(diào)整以前年度的嗎
是以前年度損益費用在今年入賬才這么調(diào)整的