您好,需要反結(jié)賬到去年修改的
老師,在跨年發(fā)票的賬務(wù)處理中,如果直到匯算清繳時(shí)仍未收到上年的成本費(fèi)用發(fā)票,進(jìn)行納稅調(diào)增補(bǔ)繳所得稅,完成匯算清繳后收到上年的成本費(fèi)用票需要怎么處理呢?上年暫估入賬的和提前已知金額按實(shí)際入賬的處理有區(qū)別嗎?
老師補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了上年度的成本后,現(xiàn)在怎么更正企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表呢
關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,如上年度未取得發(fā)票,在匯算清繳結(jié)束前取得成本發(fā)票(開票時(shí)間是本年度),是放到上年度的賬里嗎?
老師,在企業(yè)所得稅匯算清繳前發(fā)現(xiàn)上年收入和成本未結(jié)轉(zhuǎn),怎么處理呢?
現(xiàn)在所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)2023年度第四季度主營業(yè)務(wù)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,如何處理呢
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師,如果不反結(jié)賬,需要做什么處理呢?
沒有轉(zhuǎn)到本年利潤 沒有太好的辦法 只能是在去年處理
老師,需要調(diào)整以前年度損益嗎?
這種因?yàn)槭侨ツ甑膿p益 不能在今年調(diào)整的
以前年度損益調(diào)整科目,不就是調(diào)整以前年度的嗎
是以前年度損益費(fèi)用在今年入賬才這么調(diào)整的