納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項(xiàng)目里面,你選擇合適的,如果沒有的,放到其他30欄 填寫稅收金額。
老師請問下,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)20.12月的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了(庫存商品),現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的話,除了要更正今年匯算清繳的企業(yè)所得稅申報(bào)表,還要更正哪個(gè)月份的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了上年度的成本后,現(xiàn)在怎么更正企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表呢
今年1月份預(yù)繳22年四季度的企業(yè)所得稅然后發(fā)現(xiàn)那個(gè)營業(yè)成本報(bào)多了很多,我現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)對不上,那我需不需要把那個(gè)申報(bào)表申請作費(fèi),然后現(xiàn)在重新更正然后再匯算清繳呢
老師,更正以前年度的企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),年度的財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里更正
老師,把21年度,22年度的個(gè)稅申報(bào)更正申報(bào)后去補(bǔ)繳企業(yè)所得稅可以嗎?21年度的企業(yè)匯算清繳還能更正申報(bào)嗎?
購入材料,發(fā)票已認(rèn)證,下月發(fā)票沖紅了。這筆分錄怎么做賬務(wù)處理。
用民非制度單位,做企業(yè)所得稅匯算的話 營業(yè)收入是填提供服務(wù)收入(不包含政府補(bǔ)助收入)嗎?對?
支付25年5月-26年4月的房租,未收到票,分錄借:預(yù)付賬款*公司 貸:銀行存款 每個(gè)月計(jì)提房租費(fèi)用分錄:借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款*公司 請問等收到發(fā)票后分錄怎么做?
老師,出租車公司車輛購置稅計(jì)提折舊年限,是否按車輛的折舊年限計(jì)算
老師,商貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)水果數(shù)量是4101.25斤,銷項(xiàng)開出去也必須是4101.25斤嗎?可以把小數(shù)點(diǎn)抹掉嗎?金額總是差那么幾塊錢
納稅調(diào)整額是稅額嗎?
老師,我們是外貿(mào)公司,收到客戶的樣品費(fèi),樣品是免費(fèi)的,客戶給我們個(gè)快遞費(fèi),那這個(gè)我怎么做賬呢,需要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,成本我們讓工廠給郵寄的,也是免費(fèi),工廠收我們快遞費(fèi),這樣的,怎么做賬呢
老師您好,麻煩給我推薦一款打印憑證和發(fā)票的打印機(jī)吧?還有裝訂憑證的裝訂機(jī)?
老師,一般納稅人銷售新疆灰棗的稅率是多少
老師,施工單位提供部分材料,這樣可以開簡易計(jì)稅發(fā)票嗎?
這個(gè)表在哪里找了,我就是在電子稅務(wù)局找不到,匯算清繳的報(bào)表進(jìn)去更正
你好,是 你找二零年企業(yè)所得稅年報(bào)這個(gè),這里邊兒有一個(gè)明細(xì)105000表格。
在電子稅務(wù)局嗎
是在電子稅務(wù)局里面。
我在錯(cuò)誤更正里面沒有找這個(gè)表
申報(bào)表種類里面沒有嗎?
沒有 在按申報(bào)里有看到了已申報(bào),但是只財(cái)務(wù)可以更正
老師是不是要先作廢申報(bào),
沒有交費(fèi)的選擇作廢,如果已經(jīng)交費(fèi)了的,應(yīng)該是更正申報(bào)。
沒有交費(fèi),因?yàn)樯仙隙染褪翘潛p的,只是現(xiàn)在接了賬,發(fā)現(xiàn)少結(jié)轉(zhuǎn)了20.12月成本,我今天補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了成本
那你點(diǎn)上面的申報(bào)作廢的
點(diǎn)擊作廢 彈出逾期不可作廢
那就去稅務(wù)局修改的
哦,那去稅局修需要帶什么資料呢
紙質(zhì)的申報(bào)表 公章