您好,既然來票了,就把之前暫估的沖銷,再按照發(fā)票的具體情況入賬。
老師,請問一下我19年3月成本算少了1萬元左右,我現(xiàn)在要怎么辦?因為現(xiàn)在也不做那個東西了,但庫存一直在。實際發(fā)票今年8月才認證,之前也沒有暫估入庫,也是可以通過以前年度損益來調整嗎?
老師下午好,請教一個問題,,,一般納稅人公司銷售建材 ,2020年公司銷售一批建材開票二十二萬,明細規(guī)格型號發(fā)票都開具,,月末做進銷存結轉成本時發(fā)現(xiàn)開具的規(guī)格型號和庫存型號不一樣,,會計就暫估入庫了一批和發(fā)票型號一樣的建材,,,,因為是虛擬暫估入庫估導致了2021年一整年這個暫估一直掛在帳面,,,現(xiàn)在問題就是我暫估入庫的一筆二十萬沒有進項發(fā)票消除,,庫存有一批建材十五萬左右的貨沒有實物只有賬面余額,,這個我們會計要怎么操作,怎么消除
#提問#老師包裝物因為去年1年沒有來發(fā)票,上半年也沒開入庫單,沒有規(guī)格型號,平常都是暫估的,核算成本時可能有的規(guī)格型號不匹配,單價也不準,現(xiàn)在來票了,問一下以前的成本還需要調整嗎?怎么處理調整成現(xiàn)在來票的賬務?
我現(xiàn)在蒙圈了,老師,請問一下這個是去年的利潤表,今年紅沖了去年不含稅金額1824055.14, 那就不是利潤原來19750206.56?1824055.14=17923151.42了。然后去年暫估了成本賬本13772088.11(包含暫估了9924780.94、今年發(fā)票回來了3749909.82,發(fā)票未回來6174871.12),現(xiàn)在匯算清繳收入直接填寫17923151.42,成本暫估的沒有拿到發(fā)票的需要沖完嘛?還是說成本沒回來的匯算清繳調增就好。因為收入可以直接填減少了,所以問問成本能不能。
老師,我公司之前23年采購成本取得的價格200萬,開了發(fā)票,款已付,入了賬做成本,后來供貨方降單價,算下來總共降了20萬,那么這20萬要調以前的成本不,做以前年度損益調整不?現(xiàn)在賬上一直掛有應付賬款還差他家貨款沒付,減下來的這20萬怎么做賬
主播給我們開票文化服務直播服務費可以嗎
法人賣自己家房,須提前還清房貸才能賣。法人老婆做了消費貸,想款下來后轉給法人個人賬戶,然后法人取現(xiàn)出來讓老婆去存。這樣操作有哪些風險??如何操作最安全??
現(xiàn)金支票用途可以寫劉琳工資嗎?寫上員工名字
請問23年補了收入,還交了稅,23年的賬要修改嗎?需要把收入做進去嗎
老師我想問一下B付錢給A,A替B代付勞務派遣費,開票只能開給A,B這個費用能在所得稅前扣除嗎
請問銀行手續(xù)費開了專票,費用紅字差了進項稅的錢,怎么處理 ,費用已經入過了,后面開了專票?
老師,您好,我們公司的總電費是3萬多塊錢,然后別的公司接的我們的電,我們收他1.5一度,算一下總價格比我們3萬多多一些,我要怎么給他開具電費分割單,多出來的部分算我們的收入是這樣?
老師,建筑全包,有沒有全墊資這一說
問一下老板自己墊付買的東西沒有發(fā)票不想白條入賬的話怎么做?
老師,投標文件里施工工藝基本雷同,屬于圍標串標嗎?
嗯,我也是這么想的,還有一個問題是包裝物還有一部分是沒開入庫單我這邊也沒入賬,我這邊比倉庫里少,倉庫里前期買的從賬上找不到,這部分怎么處理
這些沒有發(fā)票的也要入賬,不然賬上和實物對不上