您好,既然來(lái)票了,就把之前暫估的沖銷,再按照發(fā)票的具體情況入賬。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我19年3月成本算少了1萬(wàn)元左右,我現(xiàn)在要怎么辦?因?yàn)楝F(xiàn)在也不做那個(gè)東西了,但庫(kù)存一直在。實(shí)際發(fā)票今年8月才認(rèn)證,之前也沒(méi)有暫估入庫(kù),也是可以通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整嗎?
老師下午好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,,,一般納稅人公司銷售建材 ,2020年公司銷售一批建材開(kāi)票二十二萬(wàn),明細(xì)規(guī)格型號(hào)發(fā)票都開(kāi)具,,月末做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)發(fā)現(xiàn)開(kāi)具的規(guī)格型號(hào)和庫(kù)存型號(hào)不一樣,,會(huì)計(jì)就暫估入庫(kù)了一批和發(fā)票型號(hào)一樣的建材,,,,因?yàn)槭翘摂M暫估入庫(kù)估導(dǎo)致了2021年一整年這個(gè)暫估一直掛在帳面,,,現(xiàn)在問(wèn)題就是我暫估入庫(kù)的一筆二十萬(wàn)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票消除,,庫(kù)存有一批建材十五萬(wàn)左右的貨沒(méi)有實(shí)物只有賬面余額,,這個(gè)我們會(huì)計(jì)要怎么操作,怎么消除
#提問(wèn)#老師包裝物因?yàn)槿ツ?年沒(méi)有來(lái)發(fā)票,上半年也沒(méi)開(kāi)入庫(kù)單,沒(méi)有規(guī)格型號(hào),平常都是暫估的,核算成本時(shí)可能有的規(guī)格型號(hào)不匹配,單價(jià)也不準(zhǔn),現(xiàn)在來(lái)票了,問(wèn)一下以前的成本還需要調(diào)整嗎?怎么處理調(diào)整成現(xiàn)在來(lái)票的賬務(wù)?
我現(xiàn)在蒙圈了,老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)是去年的利潤(rùn)表,今年紅沖了去年不含稅金額1824055.14, 那就不是利潤(rùn)原來(lái)19750206.56?1824055.14=17923151.42了。然后去年暫估了成本賬本13772088.11(包含暫估了9924780.94、今年發(fā)票回來(lái)了3749909.82,發(fā)票未回來(lái)6174871.12),現(xiàn)在匯算清繳收入直接填寫(xiě)17923151.42,成本暫估的沒(méi)有拿到發(fā)票的需要沖完嘛?還是說(shuō)成本沒(méi)回來(lái)的匯算清繳調(diào)增就好。因?yàn)槭杖肟梢灾苯犹顪p少了,所以問(wèn)問(wèn)成本能不能。
老師,我公司之前23年采購(gòu)成本取得的價(jià)格200萬(wàn),開(kāi)了發(fā)票,款已付,入了賬做成本,后來(lái)供貨方降單價(jià),算下來(lái)總共降了20萬(wàn),那么這20萬(wàn)要調(diào)以前的成本不,做以前年度損益調(diào)整不?現(xiàn)在賬上一直掛有應(yīng)付賬款還差他家貨款沒(méi)付,減下來(lái)的這20萬(wàn)怎么做賬
小規(guī)模納稅人賣東西開(kāi)專票用交稅嗎?
你好,問(wèn)下我們24年12月工資沒(méi)有計(jì)提,今年1月發(fā)了個(gè)稅也是1月申報(bào),那我填企業(yè)所得稅季報(bào)中已記入成本的應(yīng)付職工薪酬要不要加上這個(gè)金額
老師早,我公司有出口業(yè)務(wù),那銀行存款有幾個(gè)明細(xì)?公戶在中國(guó)銀行,外匯賬戶在建行,那銀行存款是不是有3個(gè)明細(xì)啊 銀行存款—中國(guó)銀行 銀行存款—建行(美元) 銀行存款—建行(人民幣)
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價(jià)或者是不含稅價(jià)入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒(méi)給的話,有什么方式可以用?
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
嗯,我也是這么想的,還有一個(gè)問(wèn)題是包裝物還有一部分是沒(méi)開(kāi)入庫(kù)單我這邊也沒(méi)入賬,我這邊比倉(cāng)庫(kù)里少,倉(cāng)庫(kù)里前期買(mǎi)的從賬上找不到,這部分怎么處理
這些沒(méi)有發(fā)票的也要入賬,不然賬上和實(shí)物對(duì)不上