您好,稅務(wù)賬嗎?當(dāng)時發(fā)票現(xiàn)金流一致是嗎?現(xiàn)在掛的應(yīng)付賬款是真實的貨款沒付還是錯誤金額?
老師,我現(xiàn)在要注銷一家公司,這個公司是之前別人過戶給我們老板的,過戶來將近3年了我們一直沒有經(jīng)營收入等,現(xiàn)在要注銷,核對了之前公司財務(wù)做的財務(wù)報表里,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負數(shù),還有一筆20萬的應(yīng)付賬款(開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財務(wù)就做成了應(yīng)付賬款(電話費)20萬,一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調(diào)整報表才能去稅務(wù)申報注銷,請問我該怎么調(diào)整
實際工作中我遇到了一個實戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報19年匯算清繳時,只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢,請問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬,實際已經(jīng)付清款了,當(dāng)初付款時直接做到主營業(yè)務(wù)成本了,沒有收到發(fā)票,實際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
我們18年購買了供應(yīng)商的材料,對方已開票,我司已抵扣,款還沒付完,現(xiàn)在要求對方降價,然后我已經(jīng)按之前的數(shù)量和折扣價看了紅字信息表了。接下來應(yīng)該怎么做賬呢,材料入賬已經(jīng)領(lǐng)用完了,對之前的成本和這個月的成本有影響嗎?
2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本,在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票,也沒有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了 那之前的會計在2022.12月做的400萬暫估,沒有調(diào)增,我這邊這兩個月回來了幾十萬的發(fā)票,我咋做?按照以前的分錄借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù),這樣會影響23年的成本啊
老師好,去年簽的勞務(wù)合同,因?qū)Ψ經(jīng)]開票,按合同20萬暫入了成本,后來對方?jīng)]做完,只開了16萬的發(fā)票,今年匯算清繳時調(diào)增了4萬,以后不和對方合作了,賬上的4萬應(yīng)付賬款怎么處理?一直掛在上面嗎?
我們村要成立一個合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
老師,民宿租來的房子,裝修審批有個測繪費3000,我入賬長期待攤費用的話,要攤銷幾年,租賃期10年,裝修前已租1年,我感覺金額才3000元,不想按9年去攤銷,能用1年攤銷完嗎?
老師,紅沖掉去年一張45000的一張專票,一季度做賬時,這個紅沖掉的發(fā)票,這個稅額該怎么處理,
老師,我們是海膽銷售公司,是跟漁民收的海膽,他們出海捕撈的,我們怎么開收購票?需要什么資料?
老師,工資5000,我想按社保最低標(biāo)準(zhǔn)交社保,該怎么做?
老師您好,我們這邊做了暫估,暫估的時候是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估,我們現(xiàn)在做匯算的時候票找不進來了,需要調(diào)增,那我沖賬目上的暫估的話是不是應(yīng)該借:應(yīng)付賬款-藏藥貸:利潤分配-未分配利潤
殘保金是稅錢工資還是稅后工資申報呢?是扣完社保后的工資呢?
老師,工資5000,我想按社保最低標(biāo)準(zhǔn)交,該怎么做?
請問有沒有一份關(guān)于財務(wù)報表三張表之間的勾稽關(guān)系,各種指標(biāo)分析和解讀的資料
老師您好!請問業(yè)務(wù)招待費是全年營收的千分之五,那這個全年營收是,主營業(yè)務(wù)收入減去成本=全年營收?
當(dāng)時發(fā)票現(xiàn)金流是一致的,是后來談判,把之前這筆貨款的價格降了20萬,應(yīng)付賬款是和供貨商合伙至今累計起來真實沒付的金額
如果您現(xiàn)在是稅務(wù)賬,可以不用調(diào)整,因為發(fā)票現(xiàn)金流一致;如果是管理賬套上,可以沖減現(xiàn)有的應(yīng)付賬款余額,并調(diào)整以前成本,借:應(yīng)付賬款? 20? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整 20
稅務(wù)賬和管理賬有什么區(qū)別?我們就實打?qū)嵉囊惶踪~
很規(guī)范的一套賬嗎?如果很規(guī)范的話,沖減這20萬的應(yīng)付賬款,需要您附件提供降價的協(xié)議或者證明之類的,就可以了。
降價協(xié)議是有的,用以前年度損益調(diào)整科目的話,是不是還要做一筆 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配
不用做,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,會自動結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,您要到時注意下