是的,把這些結(jié)清才能注銷。就是做正常銷售的分錄,把稅款交上就可以注銷。
老師您好,我們公司是出租出售集裝箱的,集裝箱入賬是進(jìn)的固定資產(chǎn),想請問老師,當(dāng)集裝箱出售時需要做固定資產(chǎn)清理嗎?如果我把收入進(jìn)主營業(yè)務(wù)收入,然后在做以下分錄是否正確:借:主營業(yè)務(wù)成本 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn),這樣就沒有固定資產(chǎn)清理。如果不合理,我該怎么做呢,期待老師解答,謝謝
老師您好,我們公司是一般納稅人曾經(jīng)給對方匯款65,000購買鍋爐,但是對方發(fā)票一直沒有,這個賬也回不來了,怎么辦?我們公司要注銷了,有一個公司也是匯款4500,我們被騙了,都是從對公賬戶匯的銀行存款匯款,像這樣的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理?
老師您好,我公司之前是小規(guī)模納稅人購進(jìn)了一批固定資產(chǎn)現(xiàn)在我們是一般納稅人了但是我們公司需要注銷,需要將這一批固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給別的公司但是對方要求我們開3%的普票,那我公司開票應(yīng)該注意什么呢,就如果我們直接開出來的話是不是就是銷售固定資產(chǎn)了我們公司的經(jīng)營范圍內(nèi)又沒有可以銷售固定資產(chǎn)的這樣開出來會不會有問題會不會
老師,您好,我公司因經(jīng)營不善準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)在賬上還有固定資產(chǎn)50多萬,如果我正常賣掉,就要繳納50萬的13%的增值稅。如果我報(bào)廢了,那么50萬全部轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出需要繳納所得稅?我這樣理解是這樣嗎?有沒有更好的可以處理的辦法?
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會計(jì)報(bào)表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒了 報(bào)表上卻沒有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報(bào)記錄才知道19年5月開始換人報(bào)稅了 但沒有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個月申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤表都是零申報(bào) 到9月可能因?yàn)橐N把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應(yīng)該怎么辦
老師好 3300的電腦主機(jī)應(yīng)該做費(fèi)用還是固定資產(chǎn)?
答案A不是可回收金額和賬面價(jià)值比較,誰低選擇嗎
老師,我們公司24年6月份的時候是小規(guī)模,在24年10月變成一般納稅人,我們租的園區(qū)的宿舍,對方給我們開的是普通發(fā)票租金,25年5月還沒到期就退租了,所以對方園區(qū)在今年5月的時候把去年的發(fā)票沖紅了,然后退了相應(yīng)的錢,重新開的正確金額的專用發(fā)票,請問是現(xiàn)在做賬是把去年的做沖紅,然后做正確發(fā)票金額的賬嗎?因?yàn)榭缒炅?,不確定怎么做
老師,我5月份放假5天,雙休,請問出勤天數(shù)是按24天還是按19天算?有個員工請假了2天,我不知道按24天算還是按19天算平均工資
個人維修服務(wù),包含了汽車配件,開票內(nèi)容怎么開?不用購買方代扣代繳?是不是開成勞務(wù)*修車服務(wù)就要按勞務(wù)代扣代繳?
工商年報(bào) 股東有變更是不是不用填變更信息
老師,你好,我司與供應(yīng)商簽訂合同,收到供應(yīng)商開出發(fā)票金額12萬,利息金額6000元,分12期付款貨款加利息,每期付10500元,請問如何做分錄?
2x22年11月1日,甲公司與丙公司簽訂合同,代丙公司采購原材料,每噸收取50萬元手續(xù)費(fèi)。甲公司代丙公司采購了1噸原材料,采購價(jià)款500萬元,收取丙公司價(jià)款550萬元。甲公司按照550萬元確認(rèn)了收入,并按照500萬元結(jié)轉(zhuǎn)了成本。 老師,這樣做并不影響利潤吧?
你好,我是小規(guī)模納稅人,自己獨(dú)資的酒店,籌建期的所有費(fèi)用,包括工程裝修費(fèi)用,床,電視,燈具,空調(diào)等等,做個簡單的內(nèi)部賬,也不折舊,待攤。應(yīng)該怎么做賬?
餐飲服務(wù)——餐費(fèi),可以對外開專用發(fā)票?
老師應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款也結(jié)不清了,那這樣怎么注銷
應(yīng)付的不用付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入應(yīng)收的收不回來做壞賬處理。
應(yīng)收的收不回來,還有其他應(yīng)收款都做壞賬處理嗎?在會上處理是不得納稅調(diào)增(證明不了不能收回來,所以不能稅前扣除)
你好? 是的是這樣對的??