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老師您好,我們公司是出租出售集裝箱的,集裝箱入賬是進的固定資產(chǎn),想請問老師,當集裝箱出售時需要做固定資產(chǎn)清理嗎?如果我把收入進主營業(yè)務(wù)收入,然后在做以下分錄是否正確:借:主營業(yè)務(wù)成本 累計折舊 貸:固定資產(chǎn),這樣就沒有固定資產(chǎn)清理。如果不合理,我該怎么做呢,期待老師解答,謝謝

2020-12-24 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-24 09:58

同學(xué),你好,應(yīng)該把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)清理,再入庫存,再做銷售。 一般來講,進來的這個集裝箱,一部分做庫存,一部分在固定資產(chǎn),這樣方便以后操作。

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快賬用戶6824 追問 2020-12-24 10:03

現(xiàn)在我就是遇到了這種分不清楚的狀況了,因為我們的集裝箱做好或購買回來后,全入的固定資產(chǎn),相當于出租的使用權(quán)限,所以主營業(yè)務(wù)成本就是折舊費?,F(xiàn)在出售的話,相當于就是出售的二手固定資產(chǎn),意思還是要通過固定資產(chǎn)清理科目去核算是吧,老師

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齊紅老師 解答 2020-12-24 10:09

同學(xué),你好,是這樣的,按正常應(yīng)該按實際業(yè)務(wù)去進行賬務(wù)處理,如果預(yù)見就是要進行銷售的,正常應(yīng)該是做庫存處理的。如果只是偶爾發(fā)生,也是可以固定資產(chǎn)清理直接做收入。但你如果頻繁的話,肯定不合理的,所以根據(jù)自己的情況來判斷的。

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快賬用戶6824 追問 2020-12-24 10:24

謝謝老師,那我現(xiàn)在的理解是出售固定資產(chǎn)時,要通過庫存商品來過渡一下是嗎。收到款時,借:銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入 然后借:固定資產(chǎn)清理, 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) ,最后,借:庫存商品 貸:固定資產(chǎn)清理 最后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,對嗎

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快賬用戶6824 追問 2020-12-24 10:25

那我直接一步做成借:主營業(yè)務(wù)成本 折舊費 貸:固定資產(chǎn)清理,這種可不可以

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齊紅老師 解答 2020-12-24 10:26

同學(xué),你好,這個如果是常態(tài)的,建議還是做一部分庫存出來。

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快賬用戶6824 追問 2020-12-24 10:29

意思是拿一部分箱做庫存商品呀,可是這個都是隨機的出售呀,一個月有可能會有出售,有可能沒有。就是這個不好拿捏才糾結(jié),哎。而且我們總部那邊的會計要求我們直接借:銀存,貸:固定資產(chǎn),這樣做,我們都覺得不合理

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齊紅老師 解答 2020-12-24 10:31

同學(xué),你好,我公司的業(yè)務(wù)和你有點一樣。也是有銷售有資產(chǎn),我們就是分兩個庫,一個固定資產(chǎn)庫,一個銷售的庫。一般要權(quán)衡一下分別入庫。這個主要自己靈活掌握吧。

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快賬用戶6824 追問 2020-12-24 10:33

好吧,就按我剛才理解的那樣做吧。因為我們這邊沒有分得這么細。要做到老師您公司那么精準難度有點大,謝謝老師的耐心解答

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齊紅老師 解答 2020-12-24 10:33

同學(xué),你好,不客氣的。

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同學(xué),你好,應(yīng)該把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)清理,再入庫存,再做銷售。 一般來講,進來的這個集裝箱,一部分做庫存,一部分在固定資產(chǎn),這樣方便以后操作。
2020-12-24
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