你好? ? 那你們? 鍋爐收到了嗎? 這樣才好判斷科目? ?
我們公司銷售了一批貨物 收到款了 但是對方不要發(fā)票,這樣的話我們這邊一直掛賬,最后該怎么處理這個應(yīng)收賬款啊
老師您好,我們公司是一般納稅人曾經(jīng)給對方匯款65,000購買鍋爐,但是對方發(fā)票一直沒有,這個賬也回不來了,怎么辦?我們公司要注銷了,有一個公司也是匯款4500,我們被騙了,都是從對公賬戶匯的銀行存款匯款,像這樣的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理?
老師,你好。我們是物流運(yùn)輸公司,一般納稅人。我們開發(fā)票給購買方結(jié)算運(yùn)費(fèi),購買方對應(yīng)發(fā)票一分不少的付了運(yùn)輸費(fèi)給我們,本來是沒問題了,賬務(wù)上我也處理完畢。但是我們付了對方一筆一千多的貨物短少款,這筆費(fèi)用要怎么處理?
老師您好,我們公司和對方公司簽訂了運(yùn)輸合同,款項(xiàng)對方公司付了80%給我們,但是對方公司說不要我們的票,我們一直也是預(yù)收款項(xiàng),那我們不開票出去,我們這個賬務(wù)怎么來平賬呢。
老師好,我們是建筑公司,以前的老項(xiàng)目,我們公司是甲方,之前的工程款都是都打到公司賬戶了,對方公司沒有要求我們甲方開發(fā)票,我們公司賬務(wù)處理是銀行存款都平賬了,現(xiàn)在對方公司要求我們公司開具發(fā)票,工程款之前都打到我們公司了,現(xiàn)在也不會回工程款了,我們開具的發(fā)票怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理啊?
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
嗯,65,000的鍋爐是收到了,但是那個4500的那個款匯完就沒有信兒了,確實(shí)是被騙了,那個公司壓根就沒了
65,000的正常是增稅發(fā)票,但是我們掛賬了一直也沒進(jìn)賬
?你好? ? 1.? ?借固定資產(chǎn)貸銀行存款 先這樣做。 多支付的款? 做營業(yè)外支出沖 之前掛賬的科目??
我提前正常匯款時掛的,借應(yīng)收賬款貸銀行存款
現(xiàn)在發(fā)票沒回來能做進(jìn)固定資產(chǎn)嗎?也沒有發(fā)票怎么走固定資產(chǎn)呀?還有我們公司要注銷了,像這種固定資產(chǎn)我們應(yīng)該怎么辦?都應(yīng)該做清理嗎?我們的庫存開完發(fā)票就清零了就沒有了,賬面上只有原來進(jìn)的固定資產(chǎn)
?你好? ? 那你做固定資產(chǎn)去 。? ? 做固定資產(chǎn)? 你收到了資產(chǎn)了的哇。? 用支付回單 和 購買合同來做 :借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款? 2.? ? ?做報廢或者做變賣處理? ? ?
這個業(yè)務(wù)已經(jīng)快一年了。這么處理可以嗎。,公司注銷了固定資產(chǎn)賬必須得清理是嗎?那她剛進(jìn)來這清理呢,按多少錢清理?。坎灰驳媒欢悊??是不是?
?你好? 補(bǔ)做固定資產(chǎn) 補(bǔ)折舊 。然后做處理報廢處理。? ?