您好,確認(rèn)合同金額,視同期初1月即按合同金額入賬計(jì)提攤銷
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時(shí)4月份預(yù)付工程款10萬(wàn),5月份付款20萬(wàn)元。(裝修好)都是付給個(gè)人。合同價(jià):38萬(wàn)萬(wàn)已付30萬(wàn),還未付8萬(wàn)(張三) 4月份會(huì)計(jì)分錄 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用10萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款—張三10萬(wàn) 借:預(yù)付賬款—張三10萬(wàn) 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬(wàn) 那我5月份會(huì)計(jì)分錄怎么做? 6月份收回10萬(wàn)發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬(wàn)的發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
公司制作網(wǎng)站總共費(fèi)用是11萬(wàn),1月份時(shí)候先付了7萬(wàn)且已收到票,當(dāng)時(shí)不知道還有尾款就按照這個(gè)7萬(wàn)做成了3年攤銷的會(huì)計(jì)分錄,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 7萬(wàn),貸:銀行存款7萬(wàn)。每月攤銷時(shí),借 銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。這個(gè)月付了尾款3萬(wàn),但未收到票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
公司請(qǐng)人建設(shè)網(wǎng)站,1月份支付了7萬(wàn)且收到票,當(dāng)時(shí)不知道有尾款就做了會(huì)計(jì)分錄,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用7萬(wàn),待銀存7萬(wàn)。分三年攤銷,2月份開始每個(gè)月攤銷時(shí)做 借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) ,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。5月份又支付了尾款3萬(wàn)且收到票,請(qǐng)問(wèn)從5月份開始具體會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么調(diào)整?這個(gè)尾款的3萬(wàn)是從5月份開始攤銷嗎?分錄越詳細(xì)越好謝謝!
公司請(qǐng)人建設(shè)網(wǎng)站,1月份支付了7萬(wàn)且收到票,當(dāng)時(shí)不知道有尾款就做了會(huì)計(jì)分錄,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用7萬(wàn),待銀存7萬(wàn)。分三年攤銷,2月份開始每個(gè)月攤銷時(shí)做 借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) ,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。5月份又支付了尾款3萬(wàn)且收到票,請(qǐng)問(wèn)從5月份開始詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么調(diào)整?分錄越詳細(xì)越好謝謝!
老師您好,我遇到的問(wèn)題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬(wàn)吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬(wàn)),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問(wèn)題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會(huì)了
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
那我之前只攤銷了7萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整分錄?可不可以寫下具體分錄謝謝!
您好,那您需要補(bǔ)計(jì)提分錄,根據(jù)全額計(jì)算的折舊減去已計(jì)提的,等于需要補(bǔ)計(jì)提的
怎么補(bǔ)計(jì)提?分錄能不能寫出來(lái)一下?
您好,借成本費(fèi)用科目,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,金額是視同開始是合同金額計(jì)算的折舊減去已計(jì)提折舊金額