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老師 您好 我們單位是研發(fā)醫(yī)藥的 現(xiàn)在裝修實(shí)驗(yàn)室 在2022年12月收到一部分發(fā)票 待攤金額放在了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里 每月開始攤銷費(fèi)用 今年4月收到一部分發(fā)票 7月收到最后剩余的發(fā)票 那之前攤銷的費(fèi)用 可以不用管嗎 待攤銷的金額=2022年待攤銷剩余金額+2023.4月收的金額(一直沒(méi)攤銷過(guò))+2023.7月待攤銷的金額之和除以3年再除以12個(gè)月 然后是每個(gè)月攤銷的金額 是這樣理解嗎 謝謝 老師 還有一個(gè)問(wèn)題 裝修實(shí)驗(yàn)室的發(fā)票 可以入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎 還是放在建工程里呢 謝謝

2023-07-14 15:29
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-14 15:31

同學(xué)你好 計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

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快賬用戶3252 追問(wèn) 2023-07-14 15:44

老師 麻煩您幫忙看下圖片 這樣攤銷對(duì)嗎

老師 麻煩您幫忙看下圖片 這樣攤銷對(duì)嗎
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齊紅老師 解答 2023-07-14 15:52

同學(xué)你好 嗯 這個(gè)可以的

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同學(xué)你好 計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2023-07-14
你好,他沒(méi)有給你開發(fā)票的這一部分,你也做長(zhǎng)期代餐,費(fèi)用和你97%這個(gè)一塊合并在攤銷 后期發(fā)票到了之后,你調(diào)整之前入賬的,然后再做發(fā)票的。
2024-01-19
您好,23年繼續(xù)攤銷,沒(méi)發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整即可
2023-04-03
你好;? 你紅沖了 ;跨年了要走以前年度損益調(diào)整去沖的 ; 不是直接沖管理費(fèi)用的??
2023-04-03
你好,酒店是自建的記入在建工程,租賃的記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2024-12-18
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