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我公司是一般納稅人,在2018年給購買方開了一張稅率為10%增值稅普通發(fā)票,購買方未入賬,未認證,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)發(fā)票名稱錯誤,要求再重開一張發(fā)票,現(xiàn)在稅率為9%,紅沖發(fā)票10%稅率不符合要求,問怎么紅沖合適。

2024-01-18 22:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-18 22:51

同學你好。如果涉及稅率變更紅沖發(fā)票可以帶相關材料去稅務沖紅的。

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同學你好。如果涉及稅率變更紅沖發(fā)票可以帶相關材料去稅務沖紅的。
2024-01-18
你好? ? ?對方已經入賬的 。 你就開負數(shù)發(fā)票? 到時把負數(shù)發(fā)票的對應聯(lián)次給購買方即可。? ? ?
2020-10-14
你好 具體的哪里有錯誤
2020-09-29
你好,是的 你把紅字和籃子都沖掉,按照原稅率重新開具
2021-01-30
您好,紅沖不需要,作廢才要
2021-01-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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