同學(xué)你好。如果涉及稅率變更紅沖發(fā)票可以帶相關(guān)材料去稅務(wù)沖紅的。
我們公司是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,寄給購(gòu)買方后且購(gòu)買方已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證了,現(xiàn)在這張發(fā)票要退回,紅沖,現(xiàn)在要怎么弄?銷售方和購(gòu)買方分別要提供什么資料呢?步驟是怎么樣?
老師您好,咨詢一個(gè)問(wèn)題,銷售方8月底開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票給購(gòu)買方,因不符合購(gòu)買方開(kāi)票要求,9月收到票后就退回,現(xiàn)11月該發(fā)票已經(jīng)隔月,銷售方要購(gòu)買方紅沖申請(qǐng),因?yàn)橘?gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)紅沖是哪邊操作?
我公司是一般納稅人,在2018年給購(gòu)買方開(kāi)了一張稅率為10%增值稅普通發(fā)票,購(gòu)買方未入賬,未認(rèn)證,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)發(fā)票名稱錯(cuò)誤,要求再重開(kāi)一張發(fā)票,現(xiàn)在稅率為9%,紅沖發(fā)票10%稅率不符合要求,問(wèn)怎么紅沖合適。
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說(shuō)是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)我新入職一家公司,前任已離職沒(méi)有人交接,我要怎么查詢未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請(qǐng)過(guò)退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請(qǐng)過(guò)退稅。
老師,個(gè)體戶老板申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)不能享受6萬(wàn)免稅,說(shuō)已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒(méi)有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營(yíng)所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶,用定額的新戶開(kāi)了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么