同學你好。如果涉及稅率變更紅沖發(fā)票可以帶相關材料去稅務沖紅的。
我們公司是小規(guī)模納稅人,稅務局代開了一張增值稅專用發(fā)票,寄給購買方后且購買方已經進行認證了,現(xiàn)在這張發(fā)票要退回,紅沖,現(xiàn)在要怎么弄?銷售方和購買方分別要提供什么資料呢?步驟是怎么樣?
老師您好,咨詢一個問題,銷售方8月底開具了增值稅專用發(fā)票給購買方,因不符合購買方開票要求,9月收到票后就退回,現(xiàn)11月該發(fā)票已經隔月,銷售方要購買方紅沖申請,因為購買方沒有認證抵扣,請問這個紅沖是哪邊操作?
我公司是一般納稅人,在2018年給購買方開了一張稅率為10%增值稅普通發(fā)票,購買方未入賬,未認證,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)發(fā)票名稱錯誤,要求再重開一張發(fā)票,現(xiàn)在稅率為9%,紅沖發(fā)票10%稅率不符合要求,問怎么紅沖合適。