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2023年水利基金10一12月多交納631.13元,24年1月去辦理更正申報,原數(shù)字19844元,更正后為19212.87元,2023年12月計提水利基金會計分錄怎么做賬(原來按19844元計提的)?

2024-01-18 18:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-18 18:03

你好,需要退稅的 借應(yīng)交稅費水利建設(shè) 貸利潤分配未分配利潤 只做差額就可的。

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齊紅老師 解答 2024-01-18 18:03

12月份兒你晉級的還能修改嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-18 18:04

12月份你計提的還能修改嗎?

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快賬用戶4870 追問 2024-01-18 18:17

12月賬還沒有結(jié)賬呢

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齊紅老師 解答 2024-01-18 18:18

那你借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費,水利建設(shè)19212.87把你上面的19844修改一下。

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快賬用戶4870 追問 2024-01-18 18:28

借,稅金及附加19212.87,貸應(yīng)交稅費\\水利基金\\19212.87元,然后,2024.1月,繳納時,借,應(yīng)交稅費/水利基金19212.87元,其他應(yīng)收款\\往來款\\稅務(wù)局631.13元,貸,銀行存款19844元,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-18 18:29

借應(yīng)交稅費,貸銀行還款19844 退回來,借銀行 貸應(yīng)交稅費。

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快賬用戶4870 追問 2024-01-18 18:33

老師,計提19212.87對嗎,現(xiàn)在要扎賬了?

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齊紅老師 解答 2024-01-18 18:34

是的,對的對的,正確的,是的是的是的。

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你好,需要退稅的 借應(yīng)交稅費水利建設(shè) 貸利潤分配未分配利潤 只做差額就可的。
2024-01-18
這個是可以抵減的,你等會等會
2021-01-05
2022 年 12 月 31 日計提職工福利基金 首先計算應(yīng)計提的職工福利基金: 可分配結(jié)余總額 =(10000000 %2B 5000000)=15000000 元 計提職工福利基金 = 15000000×40% = 6000000 元 會計分錄如下: 借:非財政撥款結(jié)余分配 6000000 貸:專用基金 - 職工福利基金 6000000 2023 年 1 月 10 日使用職工福利基金用于集體福利待遇 業(yè)務(wù)部門分攤費用 = 500000×5/10 = 250000 元 行政管理及后勤部門分攤費用 = 500000×3/10 = 150000 元 經(jīng)營部門分攤費用 = 500000×2/10 = 100000 元 會計分錄如下: 借:專用基金 - 職工福利基金 500000 貸:銀行存款 500000 同時,在費用分攤時: 借:業(yè)務(wù)活動費用 250000 單位管理費用 150000 經(jīng)營費用 100000 貸:專用基金 - 職工福利基金 500000 2023 年 2 月 20 日使用職工福利基金用于購置集體福利設(shè)施 業(yè)務(wù)部門分攤費用 = 1200000×5/10 = 600000 元 行政管理及后勤部門分攤費用 = 1200000×3/10 = 360000 元 經(jīng)營部門分攤費用 = 1200000×2/10 = 240000 元 會計分錄如下: 借:專用基金 - 職工福利基金 1200000 貸:銀行存款 1200000 同時,形成固定資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn) 1200000 貸:固定基金 1200000 在費用分攤時: 借:業(yè)務(wù)活動費用 600000 單位管理費用 360000 經(jīng)營費用 240000 貸:專用基金 - 職工福利基金 1200000
2024-12-24
同學你好 問題不完整
2023-04-18
您好,這樣調(diào)整 借應(yīng)付賬款暫估,貸。應(yīng)付賬款,然后把發(fā)票附到這個憑證后面就行了,不要涉及到主營業(yè)務(wù)成本了。
2023-07-11
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