同學(xué)您好,您這邊的圖片字跡太模糊,看不清晰。
請(qǐng)問(wèn)增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額,兩項(xiàng)都不轉(zhuǎn)入 應(yīng)交增值稅—未交增值稅轉(zhuǎn)出。把他們科目的余額一直累計(jì)著,(利用本月坐上月賬)到時(shí)候根據(jù)稅務(wù)保稅查上月交多少增值稅,直接登記:借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅,可以嗎? 2問(wèn)題:一張進(jìn)項(xiàng)票拿來(lái)本月不知道會(huì)不會(huì)認(rèn)證。我是先把它放到應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 還是 把它放入應(yīng)交增稅待認(rèn)證?麻煩老師幫忙把增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,還有待認(rèn)證啊等等科目對(duì)接轉(zhuǎn)換講解一下
老師,我們公司每個(gè)月都不交稅,有留抵的,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?應(yīng)交增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅沒(méi)有轉(zhuǎn)出過(guò)。貸方應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅一直累計(jì)的。只是進(jìn)項(xiàng)稅勾選認(rèn)證后,把之前借應(yīng)繳稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 給轉(zhuǎn)出了。
老師我想問(wèn)下我如果公司收到一張發(fā)票待認(rèn)證,那我分錄就是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀存或者應(yīng)付嘛,如果后面我又認(rèn)證了又轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,那就沖銷(xiāo)待認(rèn)證科目了嘛,那后面如果我進(jìn)項(xiàng)稅額又轉(zhuǎn)出了,那我是借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),那這樣的話,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就還包含了轉(zhuǎn)出這部分啊,這個(gè)怎么弄的呢
前提是原來(lái)會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅都直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,中間發(fā)生退貨,進(jìn)項(xiàng)稅額借方發(fā)生額是負(fù)數(shù),月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該是在貸方負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出到未交增值稅,而不能直接在借方正數(shù)轉(zhuǎn)出吧。這樣會(huì)把進(jìn)項(xiàng)稅額的借方發(fā)生額直接抵消而導(dǎo)致全年發(fā)生額數(shù)字有誤對(duì)嗎?
老師,我想問(wèn)下這個(gè)轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?我不懂這個(gè)數(shù)字是哪里來(lái)的?我從哪里可以找到這個(gè)數(shù)字?之前會(huì)計(jì)做的賬都有轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,而我每月就是直接做轉(zhuǎn)出本月增值稅就是需要繳納的增值稅,那這個(gè)待抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅到底需不需要做這筆分錄呢?
水果店成本45000毛利率25%我一個(gè)月做多少錢(qián)才能保本
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麻煩具體解釋下每個(gè)選項(xiàng)怎么增減變動(dòng)的
老師好!房產(chǎn)稅計(jì)提分錄怎么做
年底雙薪分錄怎么做,要不要計(jì)入個(gè)稅
請(qǐng)問(wèn)老師新公司想要測(cè)算利潤(rùn)稅負(fù)情況,公司留存銷(xiāo)售額的2%作為利潤(rùn),扣除掉所有稅費(fèi)看是否還有盈利,這個(gè)怎么測(cè)算呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)石場(chǎng)給村子里修的路,是運(yùn)輸車(chē)輛必經(jīng)的道路怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師電商行業(yè)是按照平臺(tái)結(jié)算的流水確認(rèn)收入還是按照商品價(jià)格確認(rèn)收入呢?
老師,一般納稅人開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
這下清晰了嗎
可以啦? 同學(xué)您好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目月末不用轉(zhuǎn)到未交增值稅的。
我現(xiàn)在主要是要按照上面那種方式計(jì)算出應(yīng)交稅費(fèi)的金額,之所以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,因?yàn)槭俏覜](méi)有經(jīng)過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅這一科目,是將需要抵扣的認(rèn)證了直接轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅,那么按照上面那個(gè)第一個(gè)的公式,我這種算法是否正確呢,本年銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸方累計(jì)-本年待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方累計(jì)
是的 同學(xué) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是和未交增值稅無(wú)關(guān)的 不影響應(yīng)交稅費(fèi)金額 只有真正抵扣了才影響?