你們沒有必要設(shè)置這個(gè)科目 ,認(rèn)證時(shí)候做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。你轉(zhuǎn)出時(shí)候做借xx貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出按圖片結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
我司原財(cái)務(wù)有較多進(jìn)項(xiàng)未抵扣,她是每個(gè)月需要多少進(jìn)項(xiàng),就做多少發(fā)票到賬里。 1.我現(xiàn)在直接把留存的所有進(jìn)項(xiàng)全部做進(jìn)賬里,做在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣認(rèn)證 科目,在保證一定的增值稅稅負(fù)率的情況下,需要多少則轉(zhuǎn)多少到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里面,可否? 2.這些待抵扣進(jìn)項(xiàng)需要做賬當(dāng)月全部勾選認(rèn)證嗎?還是轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項(xiàng),暫時(shí)沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?軟件上有這兩個(gè)選哪個(gè)好? 你好,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個(gè)科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 請(qǐng)問這條分錄的摘要寫什么?
老師 本月的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是借方負(fù)數(shù),意思是我多結(jié)轉(zhuǎn)了待認(rèn)證到進(jìn)項(xiàng)稅里面去,所以出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。而我實(shí)際按照發(fā)票進(jìn)行勾選抵扣認(rèn)證的,這樣情況該怎么處理呢?需不需要管它呢?
老師 請(qǐng)問一下哈 就是我們公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒抵扣 因?yàn)闆]開銷項(xiàng)發(fā)票 我就把進(jìn)項(xiàng)稅額都做到“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”這里面了 那9月份的時(shí)候我們開銷項(xiàng)發(fā)票了我們需要用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅了 那我是直接用“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”跟應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅“結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還需要把”應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅“跟”應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅“過度一下嗎?
老師,我想問下這個(gè)轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?我不懂這個(gè)數(shù)字是哪里來的?我從哪里可以找到這個(gè)數(shù)字?之前會(huì)計(jì)做的賬都有轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,而我每月就是直接做轉(zhuǎn)出本月增值稅就是需要繳納的增值稅,那這個(gè)待抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅到底需不需要做這筆分錄呢?
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營(yíng)業(yè)才登記營(yíng)業(yè)執(zhí)照和注冊(cè)稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
公司7月份成立,第三季度的季初資產(chǎn)總額,是0還是7月份的資產(chǎn)總額
老師物業(yè)公司收的電費(fèi)發(fā)票稅收編碼怎么選?經(jīng)營(yíng)范圍是啥
FBA 倉(cāng)是指海外倉(cāng)嗎?電商怎么會(huì)有三個(gè)倉(cāng)庫(kù)?我知道的是一個(gè)海外倉(cāng),一個(gè)國(guó)內(nèi)倉(cāng)
停車費(fèi)發(fā)票大類怎么選
職業(yè)病危害評(píng)價(jià)計(jì)入成本還是管理費(fèi)用。
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師,那我每月都是直接做的 借:應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸: 應(yīng)交稅金 -未交增值稅 就是直接需要繳納增值稅的分錄,這樣對(duì)嗎?是不是少了一個(gè)分錄,8月份就已經(jīng)這樣做了,如果不對(duì)的話,現(xiàn)在10月份了怎么補(bǔ)呢?
沒錯(cuò),你再做一個(gè)借應(yīng)交稅金 -未交增值稅? 貸銀行存款
是的,老師,我就是這樣做的,但是我看了之前都有做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄,我把明細(xì)賬也調(diào)出來了,那我這個(gè)在下個(gè)月再做待認(rèn)證轉(zhuǎn)出也可以吧?沒有什么影響吧?還有老師我不太懂,它這個(gè)待認(rèn)證轉(zhuǎn)出到底什么意思呢?像我那樣直接做抵扣轉(zhuǎn)出未交增值稅不就可以了嗎?
你好沒有影響,把帳做平了就可以
那他這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出什么意思呢?
同學(xué),就是不明白你設(shè)置這個(gè)科目的意義在哪里
這個(gè)不是我設(shè)置的,就是之前的會(huì)計(jì)這樣做了,我就不太明白所以問下老師,實(shí)際來發(fā)票直接做進(jìn)項(xiàng)稅就可以沒必要這樣做待認(rèn)證對(duì)吧
對(duì)的,我們實(shí)際工作中沒有這樣做過