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老師,我們公司每個月都不交稅,有留抵的,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?應(yīng)交增值稅,銷項稅沒有轉(zhuǎn)出過。貸方應(yīng)繳稅費應(yīng)交增值稅銷項稅一直累計的。只是進項稅勾選認證后,把之前借應(yīng)繳稅費待抵扣進項稅 給轉(zhuǎn)出了。

2021-10-12 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-12 16:38

你好 不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

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快賬用戶1885 追問 2021-10-12 16:39

只有在交稅的情況下才要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-12 16:48

你好 你這情況不用,年底把科目結(jié)平就可以?

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快賬用戶1885 追問 2021-10-12 16:52

你說的結(jié)平是什么意思,我每年應(yīng)交稅費-銷項稅額貸方就一直有余額,沒有轉(zhuǎn)出過,下一年的銷項稅額一直會累計上一年的銷項稅貸方余額。這樣是對的?

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齊紅老師 解答 2021-10-12 16:56

?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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你好 不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
2021-10-12
同學(xué)你好 上個月我把沒有勾選認證的稅額放在了“應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面,這個月勾選認證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進項稅?——對的 摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進項稅,沒有任何附件。——對的;
2020-09-09
您好, 沒錯 您說的這個步驟很詳細
2022-06-10
待認證進項稅額年底不需要處理,等你認證的當(dāng)月在做處理!
2024-01-25
您好,第一這個是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的,看您的做賬習(xí)慣,第二沒認證 只計入待認證進項稅額 認證了 下轉(zhuǎn)到進項稅額呢
2021-04-01
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