您好,這的話就是集體工資的時(shí)候,只集體應(yīng)發(fā)工資就可以,然后扣除的話做其他應(yīng)付款
比如,新增A員工實(shí)發(fā)工資3000元,每月個(gè)人社保部分是50元/人,公司部分是55元/人,社保局當(dāng)月扣除社保不含A員工的部分,在下月一共扣了A員工兩個(gè)月的社保,分錄:計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用-工資3050 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資3050 計(jì)提公司社保 借:管理費(fèi)用-公司社保 55 貸:應(yīng)付職工薪酬-公司社保55 實(shí)際繳納社保時(shí)調(diào)整社保 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 50 貸:管理費(fèi)用 50(個(gè)社部分) 借:應(yīng)付職工薪酬-公司社保 55 貸:管理費(fèi)用-公司社保55,想問(wèn)我這樣做分錄有問(wèn)題嗎?
老師,我們5月工資社保扣款9401.57元跟5月實(shí)際繳納的社??劭?320.89元不一致.差額為2080.68元,其中385.31元是多扣一個(gè)員工的社保,385.31又是多扣另外一個(gè)員工的社保,下個(gè)月工資都要?dú)w還給他們的,924.75是員工繳納部分,因?yàn)樗x職了,公司不給他承擔(dān)社保費(fèi)了,但是他通過(guò)公司交了下社保而已,還有385.31是6月給一個(gè)員工補(bǔ)繳3月未交的社保的額,那這個(gè)賬怎么做???
老師好,請(qǐng)問(wèn),我單位1月的時(shí)候幫員工辦理了退休,該員工2月退休,2月應(yīng)該交醫(yī)保的,但是醫(yī)保局的手續(xù)只交到了1月,就是,員工要交300個(gè)月的醫(yī)保才能退休,但是工作繳費(fèi)只交了133個(gè)月,實(shí)際上應(yīng)該交134個(gè)月,但是最后一個(gè)月社保局沒(méi)扣錢(qián)了,然后員工一次性補(bǔ)足剩下的167個(gè)月的醫(yī)保費(fèi),然后因?yàn)閱挝徊糠肿詈笠粋€(gè)月沒(méi)扣到,現(xiàn)在我們要把最后一個(gè)月沒(méi)有給員工交的單位部分社保費(fèi)發(fā)給員工,應(yīng)該怎么做分錄,用什么原始憑證
老師,給一個(gè)員工補(bǔ)繳一個(gè)月的醫(yī)社保,比如1500元,下個(gè)月1500全部由她工資里扣除怎么做分錄?新入職沒(méi)達(dá)到公司當(dāng)月繳納醫(yī)社保條件,但員工說(shuō)不想斷醫(yī)社保。
請(qǐng)問(wèn)老師員工退醫(yī)保費(fèi)(這個(gè)醫(yī)保全是單位多交的,個(gè)人部分也不用還給個(gè)人),單位400,個(gè)人100,沒(méi)有退回到公司賬戶,而是直接抵扣了當(dāng)月另一個(gè)員工的社保費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,您好,我們是一個(gè)工廠,又成立了一個(gè)外貿(mào)公司。工廠把貨賣(mài)給外貿(mào)公司,外貿(mào)公司出口貨物。一般我們直接生產(chǎn)好了,由工廠直接發(fā)貨給客戶。所以外貿(mào)公司也沒(méi)有入庫(kù)單和出庫(kù)單。這樣在退稅的時(shí)候單證是不齊全嗎?能退稅嗎?我們是不是得補(bǔ)上貿(mào)易公司的入庫(kù)單和出庫(kù)單?
請(qǐng)問(wèn)老師,低值易耗品怎么做攤銷(xiāo),分錄怎么寫(xiě)?當(dāng)月攤銷(xiāo)嗎?
怎么申報(bào)呀,幫我說(shuō)說(shuō)詳細(xì)的步驟可以嗎,現(xiàn)在點(diǎn)那里呀
老師您好,收到一筆貨款,對(duì)方不需要開(kāi)票申報(bào)增值稅時(shí)未開(kāi)具發(fā)票里填寫(xiě)金額,稅額就填寫(xiě)零就可以了嗎?
房地產(chǎn)甲方支付的泵房電纜故障檢測(cè)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模開(kāi)出52萬(wàn)含稅,不交所得稅的話開(kāi)進(jìn)多少錢(qián)的的含稅票就沒(méi)有利潤(rùn),不考慮其他費(fèi)用
老師,我是小規(guī)模,去年二季度有預(yù)交的企稅,在9月做賬可要計(jì)提企稅啊,我知道增值稅做收入的時(shí)候就計(jì)提了,季度末不要單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了,只計(jì)提附加稅就可以了,可是企稅季度末可要計(jì)提,?
長(zhǎng)投手續(xù)費(fèi),中介費(fèi)如何處理?
老師 我們有個(gè)購(gòu)置稅在24年12月直接作為費(fèi)用所得稅前扣除了 現(xiàn)在自查 需要調(diào)增這部分稅款 。我們填到年報(bào)里哪一項(xiàng)呀
注銷(xiāo)公司,報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)借方余額怎么沖平?
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能具體嗎?扣款繳納的時(shí)候借:管里費(fèi)用醫(yī)社保貸1500:銀行存款1500嗎?然后發(fā)工資時(shí)怎么做分錄呢?
借 管理費(fèi)用工資合計(jì)1500? 貸 應(yīng)付職工薪酬? 1500? 借 應(yīng)付職工薪酬1500 貸 其他應(yīng)付款 1500? 借??其他應(yīng)付款 1500? ?貸 銀行存款1500
做在其他應(yīng)付款款嗎?是要從員工工資里扣回1500元,不是要做在其他應(yīng)收款嗎?
嗯對(duì),這樣處理就可以的