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代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計分錄???計提和發(fā)放時分別做的借管理費用工資 3000,貸應付職工薪酬3000;借應付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導致應付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??

2025-11-01 13:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-01 13:04

您好同學借, 銀行存款3000,貸,應付職工薪酬3000,借,應付職工薪酬,3000,借,管理費用 -3000

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快賬用戶2852 追問 2025-11-01 13:07

老師,這筆工資本來就應該發(fā)出去的,管理費用又沒多計提。為什么去沖管理費用-3000???

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齊紅老師 解答 2025-11-01 13:11

同學,原路紅沖,然后呢,重新計提發(fā)放,這是一種思路,因為這樣,管理費用,工資的往來,跟應付職工薪酬的往來能對的起來,思路比較清晰

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快賬用戶2852 追問 2025-11-01 13:19

那么收到退回的工資怎么做賬呢??

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齊紅老師 解答 2025-11-01 13:22

你好,同學,收到退回的工資分錄也是在我剛才寫的那個分錄里面就已經包含了。借銀行存款、貸、應付職工薪酬,已經包含在我剛才的分錄里面了。

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您好同學借, 銀行存款3000,貸,應付職工薪酬3000,借,應付職工薪酬,3000,借,管理費用 -3000
2025-11-01
同學你好 對的 分錄是這樣做的
2022-12-02
你好! 借其他應付款3000 貸銀行存款3000
2021-07-08
你好? ? ? ? ? ?沒有發(fā)放就放著 應付職工薪酬貸方。? 有錢了在發(fā)即可??
2021-03-18
是的呢,不涉及個稅,分錄就是這樣的。這款其他應收款要對應。 發(fā)放時4月工資時 借:應付職工薪酬3000 貸:銀行存款2530.12 貸:其他應收款-個人社保469.88
2025-05-21
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