您好同學借, 銀行存款3000,貸,應付職工薪酬3000,借,應付職工薪酬,3000,借,管理費用 -3000

借管理費用工資13,000,貸應付職工薪酬,13,000,這是計提的分錄,發(fā)放的時候借,應付職工薪酬1萬,貸銀行存款1萬,那我這剩下3000要怎么記?
比如本月計提工資分錄:借管理費用-員工工資3000 貸應付職工薪酬-應付職工工資3000 借應付職工薪酬-應付職工工資3000 貸其他應付款3000 請問老師發(fā)放工資的分錄該怎么做?
問題:工資3000,代扣生活費200,實發(fā)工資2800元 計提工資時:借:管理費用3000 貸:應付職工薪酬3000 支付工資時:借:應付職工薪酬3000 貸:銀行存款2800 其他應收款—代墊伙食費200 收到生活費發(fā)票700元蔬菜發(fā)票 借:管理費用—福利費500 貸:應付職工薪酬—福利費500 借:應付職工薪酬—福利費500(公司承擔部分) 其他應收款200 (個人承擔部分) 貸:銀行存款700 以上會計分錄處理是否
老師,發(fā)的工資被退回,卡號錯誤,可以做,借銀行存款3000 借應付職工薪酬-3000 嗎? 還是借銀行存款3000 貸應付職工薪酬3000
老師,上個月多計提工資,這個月怎么沖回,借:管理費用 3000 貸:應付職工薪酬 3000 這個月借:應付職工薪酬 2600貸:銀行存款 2600 還有那400怎么做賬
淘寶平臺上導出來的扣點不同,不知道是什么原因?
2025年9月機票取得經紀代理服務代訂機票普票,為什么電子稅務局抵扣那里還會出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經紀代理服務,應該電子稅務局就沒這張票?。?/p>
老師,老師收購企業(yè),這個月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計局是干嘛的
你好老師,請問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項稅額比申報表帶出來的銷項少了一分錢的原因,那么借方應該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設備帶安裝,是不是給他開9個點建筑服務發(fā)票? 如果按混合銷售開13個點銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會計實操中,深圳市景美建筑裝飾設計公司的納稅申報中,增值稅繳納進項發(fā)票中,有一張進項發(fā)票是用于簡易計稅的,這個金額在附表二中為什么沒有做進項稅額轉出?
老師請問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
預付賬款會計科目怎么設置?
老師我們公司有老板用品銷售的經營范圍,我們提供給供應商這個證明,用于正常銷售,進項票可以抵扣嗎
老師,這筆工資本來就應該發(fā)出去的,管理費用又沒多計提。為什么去沖管理費用-3000???
同學,原路紅沖,然后呢,重新計提發(fā)放,這是一種思路,因為這樣,管理費用,工資的往來,跟應付職工薪酬的往來能對的起來,思路比較清晰
那么收到退回的工資怎么做賬呢??
你好,同學,收到退回的工資分錄也是在我剛才寫的那個分錄里面就已經包含了。借銀行存款、貸、應付職工薪酬,已經包含在我剛才的分錄里面了。