同學(xué),你好 那是不是相當(dāng)于就抵消了20W的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 是的
我公司6月份開出了3份紅字發(fā)票因?yàn)榘l(fā)票抬頭開錯(cuò)了 所以開了紅字發(fā)票信息,當(dāng)月要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,可是供應(yīng)商6月份沒有把正確的進(jìn)項(xiàng)開給我們 ,而是在7月份開給我了,導(dǎo)致我6月要繳納好多稅,請(qǐng)問我要怎么辦把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)和正確的進(jìn)項(xiàng)相互抵扣掉
請(qǐng)問一下,10月收到增值稅專用發(fā)票,然后10月屬期已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證了,但是在11月的時(shí)候,供應(yīng)商把這個(gè)增值稅發(fā)票給紅沖了,那么我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,怎么做分錄呢?我之前是做了借費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行!供應(yīng)商紅沖發(fā)票后沒有再給我們開發(fā)票了!相當(dāng)于這個(gè)發(fā)票不存在了
上個(gè)月供應(yīng)商給我們開了50萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣也沒有認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)生銷售折讓,他給我們開紅字發(fā)票,說讓我們昨天的時(shí)候先一抵扣,想問一下那我們的進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月怎么算呢
老師好!上個(gè)月我們開了30萬發(fā)票,本月已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)繳納稅額,但是由于一些原因,有16萬發(fā)票暫時(shí)退回,對(duì)方等需要的時(shí)候再讓我們提供,但是下個(gè)月就12月了,2024年對(duì)方就不收本年的發(fā)票了,我們需要將發(fā)票紅沖,等后面這筆發(fā)票需要重新開的時(shí)候,稅費(fèi)應(yīng)該如何申報(bào)?
請(qǐng)問老師,我們收到供應(yīng)商的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,但是后期他們因?yàn)槎惵叔e(cuò)了,又做了紅沖,那么我在稅務(wù)局申報(bào)表,要不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?或者我不轉(zhuǎn)出,正常抵扣這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票能行嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
應(yīng)交增值稅也是按正常的吧?不然的話加上這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要交30w的增值稅
同學(xué),你好 是的,按照正常的
謝謝老師
不客氣,祝工作順利