你好,不可以的,只能一邊扣除這個
我們聘請退休后人員作為我們的員工,正常申報(bào)工資,同時他在其他公司在申報(bào)工資,但具體多少我不知道。現(xiàn)在我給他申報(bào)個稅的時候,自動出現(xiàn)累計(jì)扣除數(shù)35000,導(dǎo)致其在我們公司這邊不需要代扣代繳個稅,是不是我直接申報(bào)就可以了。在其他公司申報(bào)的時候是不是也會扣除35000,導(dǎo)致重復(fù)扣除,在個稅匯算清繳的時候會涉及補(bǔ)稅的問題?
你好 老師 問一下 比如幫一個人申報(bào)個稅 他自己也有公司 申報(bào)的時候可能會扣除一個5000的生計(jì)費(fèi) 我這邊要是申報(bào)的時候 是不是也可扣除一個5000的生計(jì)費(fèi) 他年度匯總清繳的時候自動再算一次是嗎
個稅申報(bào):因?yàn)樾鹿境闪ⅲ?到6月工資一直沒有發(fā),也沒有申報(bào)個稅,現(xiàn)在7月一次發(fā)放3個月工資, 1.申報(bào)雇員可以填寫4月1號? 2.計(jì)算個稅的時候是扣除5000還是3個月的5000 3.如果不是扣除3個月的5000,那是匯算的時候在計(jì)算嗎?
老師,老板有家公司和一家個體戶,然后再在公司里面申報(bào)了他的個稅,但目前個體戶沒有開票也沒有其他收入,這樣個體戶做年度匯算清繳時候這個經(jīng)營所得要怎么算呢?是按0申報(bào)嗎?還有他在公司申報(bào)個稅扣除額一年6萬也是只能在個體戶和公司中的一邊扣除一邊對嗎?
老師,我今年補(bǔ)提了去年的餐補(bǔ)10240元,匯算清繳的時候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎么調(diào)整
老師老板出差的補(bǔ)助,先給掛賬暫時不付款,這樣可以不
匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
籌建期間的房租,裝修費(fèi)計(jì)入哪里?謝謝老師。
老師,控股公司借錢給投資公司,需要交印花稅嗎?
老師,請問下公司庫管交接,需要會計(jì)必須在場?我們公司庫存數(shù)只有庫管有詳細(xì)數(shù)據(jù)
個體工商戶要做賬嗎?
老師,我要計(jì)提社保,計(jì)提的時候計(jì)入管理費(fèi)用一部分,計(jì)入銷售費(fèi)用一部分,這地方怎么取數(shù),只有單位部分總的
科目余額表和試算平衡表一樣嗎?區(qū)別在哪?
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣和退稅,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入成本 一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口貨物適用免退稅辦法,出口業(yè)務(wù)享受免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額予以退還。資料來源:財(cái)稅〔2012〕39號文件 老師,這兩個法條不矛盾嗎?
但是要是雙方都不知道是不是對方給扣除了生計(jì)費(fèi)了呢
那就只能匯算清繳時了
老師我不會算了 比如給一個人每個月發(fā)2萬的工資 需要交多少個稅 扣不扣的生計(jì)費(fèi)都幫我算一下吧 我有一筆都算出來負(fù)數(shù)了
?我有一筆都算出來負(fù)數(shù)了,我不懂這個什么意思
老師幫我算一下吧 我不會算
不扣交個個人所得稅20000*3%=660 扣繳(20000-5000)*3%=
好事年算的話 一年24萬-6萬=18萬 是直接拿18萬*20%-16920 還是18萬拆分成36000 36000-144000 這樣
你這里分拆是什么意思?
那可能就是我搞錯了 直接18*20-16920 就是全年需要繳納的個稅對吧
那可能就是我搞錯了 直接18*20%-16920?
啊 直接就是18萬*20%-16920=19080 對么
是的,你這個計(jì)算就是對的這里