您好,個(gè)休是0申報(bào),6萬(wàn)在工資收入里扣除,是的,只能是一邊扣除
老師,我們老板有公司,還有個(gè)體戶(hù),還從別的單位取得工資收入,公司的工資一年沒(méi)超過(guò)6萬(wàn),正常申報(bào)個(gè)稅,個(gè)體戶(hù)也正常申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,請(qǐng)問(wèn)那其他幾個(gè)單位發(fā)的工資如何申報(bào)個(gè)稅?假如都不超過(guò)6萬(wàn),有好幾家公司這樣,是在匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)嗎?
老師 我們公司法人有個(gè)體戶(hù) ,然后代賬公司給申報(bào)的時(shí)候把那個(gè)6萬(wàn)的減除費(fèi)用在經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)給使用了,但是老板想讓我在個(gè)稅匯算里面去抵扣。 于是我就把之前申報(bào)的在自然人扣繳web版里面作廢了。但是他之前那個(gè)個(gè)體戶(hù) 注銷(xiāo)了 ,還能在網(wǎng)頁(yè)版上面重新更正申報(bào)嗎 ?
老師,個(gè)體戶(hù)業(yè)主,在另外一家公司兼職并在這家公司申報(bào)有工資,并且申報(bào)時(shí)每月減除5000的費(fèi)用。那么這家個(gè)體戶(hù)在申報(bào)2023年度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),選擇是否在綜合所得中扣除的選項(xiàng)里選是還是否
老師,老板有家公司和一家個(gè)體戶(hù),然后再在公司里面申報(bào)了他的個(gè)稅,但目前個(gè)體戶(hù)沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有其他收入,這樣個(gè)體戶(hù)做年度匯算清繳時(shí)候這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得要怎么算呢?是按0申報(bào)嗎?還有他在公司申報(bào)個(gè)稅扣除額一年6萬(wàn)也是只能在個(gè)體戶(hù)和公司中的一邊扣除一邊對(duì)嗎?
老師,個(gè)體工商戶(hù)按照經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,別的公司每月有給這個(gè)個(gè)體工商戶(hù)發(fā)工資申報(bào)工資薪金個(gè)稅,那該個(gè)體工商戶(hù)做年度匯算清繳時(shí)經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得可以并在一起算收入,個(gè)體工商戶(hù)的成本、費(fèi)用可以和每月扣除5000、專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除加在一起作為收入的抵減做年度匯算清繳嗎?
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會(huì)計(jì)科目?借:開(kāi)發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評(píng)估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專(zhuān)業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開(kāi)發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶(hù) 每個(gè)項(xiàng)目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請(qǐng)問(wèn)有銷(xiāo)售收入,但是還沒(méi)有成本票回來(lái),月末暫估成本的時(shí)候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開(kāi)1000萬(wàn)工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬(wàn),但現(xiàn)在只有700萬(wàn)款跟價(jià)值300萬(wàn)房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價(jià)值300萬(wàn)的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開(kāi)300萬(wàn)發(fā)票給了乙方,后邊這300萬(wàn)不再走賬了,這樣對(duì)我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)時(shí)成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
個(gè)體戶(hù)目前只申報(bào)表是所得沒(méi)有申報(bào)月個(gè)稅,這樣的話如果個(gè)體戶(hù)有開(kāi)票收入了,做年度匯算清算時(shí)是不是也不能扣除6萬(wàn)了,因?yàn)樗诠旧陥?bào)個(gè)稅時(shí)候已經(jīng)扣除了,是這樣理解嗎?
您好,是的,是這么理解?的,只能扣一次
那在公司取得的收入,在個(gè)體戶(hù)年度匯算清繳時(shí)候不把公司取得的收入計(jì)入進(jìn)來(lái)吧,只單獨(dú)計(jì)入個(gè)體戶(hù)中的所得吧?是這樣嗎?
您好,是的,就是這樣理解?的哦
好的,要是這樣的話如果個(gè)體戶(hù)有開(kāi)票收入是不是不應(yīng)該在公司申報(bào)老板的個(gè)稅?但問(wèn)題是老板也想在公司拿工資,老師有什么好的方法嗎?
您好,計(jì)算在哪里扣6萬(wàn)個(gè)稅少嘛,如果收入才50000,就扣工資嘛
老師有點(diǎn)不太明白你說(shuō)的,他在公司申報(bào)個(gè)稅每月是1萬(wàn)。
您好,我的意思我們計(jì)算一下在哪里扣合算,用具體數(shù)字,個(gè)體收入才5W還有成本能扣,利潤(rùn)可能就1W,當(dāng)然在工資里扣合算,