統(tǒng)計(jì)局在統(tǒng)計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值時,主要是針對工業(yè)企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)品的價值進(jìn)行統(tǒng)計(jì),而不會將外購件的價值計(jì)算在內(nèi)。 具體來說,如果工業(yè)企業(yè)從其他企業(yè)或市場上購買了零部件或原材料,并在自己的生產(chǎn)過程中將其組裝成最終產(chǎn)品,那么這些外購件的價值通常不會被計(jì)入該企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值中。這是因?yàn)楣I(yè)總產(chǎn)值主要是衡量工業(yè)企業(yè)自身生產(chǎn)活動的成果,而不是其采購活動的成果。
出口了一些配件,其中有自產(chǎn),有外購,金額不大,一整筆全部轉(zhuǎn)內(nèi)銷補(bǔ)稅。那自產(chǎn)的部分,在申報統(tǒng)計(jì)局報表“出口交貨值”,要不要算進(jìn)去呢?
1.指企業(yè)在報告期內(nèi)生產(chǎn),并在報告期內(nèi)不再進(jìn)行加工,經(jīng)檢驗(yàn)合格、包裝入庫的已經(jīng)銷售和準(zhǔn)備銷售的全部工業(yè)成品(包括半成品)價值合計(jì)。包括企業(yè)生產(chǎn)的自制設(shè)備及提供給本企業(yè)在建工程、其他非工業(yè)部門和生活福利部門等單位使用的成品價值,但不包括用訂貨者來料加工的成品(半成品)價值。2.本臺帳需將企業(yè)所有產(chǎn)品記入其中,產(chǎn)品名稱按企業(yè)自行統(tǒng)計(jì)的名稱來填報,并且產(chǎn)品間不得有包含與并包含的關(guān)系。 這句話的意思是,包含以前生產(chǎn)的沒有銷售出去的產(chǎn)品嗎?
老師,工業(yè)總產(chǎn)值怎么算?像我們這種如果只銷售了庫存商品和買進(jìn)一批沒有經(jīng)過加工直接賣出這種情況怎么計(jì)算工業(yè)總產(chǎn)值?
乙公司為增值稅一般納稅人,專門生產(chǎn)并銷售商品混凝士,選用簡易計(jì)稅法計(jì)算增值稅,12月份與增值稅相關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺,不含稅購買價格30000元;(2)購進(jìn)的一批生產(chǎn)原料,不含稅購買價格20000元;(3)向A工程公司銷售混凝土,含稅售價為123600元,成本為90000元;另外收取包裝費(fèi)(含稅)1030元;要求:計(jì)算乙公司12月份應(yīng)交增值稅
乙公司為增值稅一般納稅人,專門生產(chǎn)并銷售商品混凝土,選用簡易計(jì)稅法計(jì)算增值稅,12月份與增值稅相關(guān)的業(yè)務(wù)如下:2(1)購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺,不含稅購買價格30000元;(2)購進(jìn)的一批生產(chǎn)原料,不含稅購買價格20000元;(3)向A工程公司銷售混疑土,含稅售價為123600元,成本為90000元;另外收取包裝費(fèi)(含稅)1030元;要求:計(jì)算乙公司12月份應(yīng)交增值稅
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅