你好,在1月申報(bào)上年全年的。 第4季度的也是在1月15號(hào)之前申報(bào)。
老師,本月申報(bào)22年第4季度的企業(yè)所得稅,有研發(fā)費(fèi)用支出,是在本季度申報(bào)加計(jì)抵減?還是在23年做22年的匯算清繳時(shí)加計(jì)抵減?
老師 報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候所得稅一欄在全年數(shù)據(jù)中要加上當(dāng)年匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎?23年匯算清繳295元在第二季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)我沒(méi)加上,現(xiàn)在申報(bào)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表期末減期初數(shù)據(jù)正好和利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)差了匯算清繳的金額,怎么弄
去年12月有一筆1200的印花稅沒(méi)申報(bào)沒(méi)計(jì)提,今年1月才申報(bào)繳納,匯算清繳時(shí)應(yīng)該算在哪個(gè)年度?
按年計(jì)征印花稅 24.1月繳費(fèi)23年全年,在申報(bào)23年第四季度,繳費(fèi)這筆應(yīng)該在什么時(shí)候申報(bào)?
23年12月的賬務(wù)處理有改動(dòng),第四季度的企業(yè)所得稅需要更正申報(bào)嗎 還是等匯算清繳的時(shí)候在填報(bào)呢
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢(xún)說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢(xún)一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢(xún)數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢(xún)具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問(wèn)題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買(mǎi)回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶(hù),怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣(mài)給客戶(hù)不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買(mǎi)回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶(hù),怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣(mài)給客戶(hù)不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷(xiāo)售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,繳納呢?這筆24年繳納的在什么時(shí)候做賬
在報(bào)稅的時(shí)候交就是在1月份交借 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。