久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

去年12月有一筆1200的印花稅沒申報沒計提,今年1月才申報繳納,匯算清繳時應該算在哪個年度?

2024-01-12 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-12 16:15

你好,這個正規(guī)的是在去年12月。

頭像
快賬用戶4125 追問 2024-01-12 16:16

那我12月也沒計提怎么辦

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-12 16:19

你好,可以補充,要么你就做到一月份。

頭像
快賬用戶4125 追問 2024-01-12 16:22

怎么補充呢?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-12 16:23

你好,借,以前年度損益調(diào)整貸,應交稅費,應交印花稅。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,這個正規(guī)的是在去年12月。
2024-01-12
同學你好,這部分不用算進去了。
2024-03-04
你好,應該是在19年的入賬
2020-05-30
你好,一般是不需要計提的。等實際的業(yè)務發(fā)生時,再進行賬務處理的。
2021-01-06
你好,可以的,可以的,到時候你可以選擇哪個交稅上按哪個來。
2021-02-08
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×