你好,不用管季度申報(bào)了,以年度報(bào)表為匯算的依據(jù)
2021年4月時(shí),也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫去年的虧損額?
老師你好!請(qǐng)教一下,在做2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)2021年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不同,需要更正申報(bào)嗎?
老師 個(gè)體工商戶第四季度報(bào)經(jīng)營所得和年度匯算清繳有差異可以嗎?匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多計(jì)提了一筆,年度匯算時(shí)按照正確的申報(bào)的 就是當(dāng)時(shí)申報(bào)第四季度時(shí)候沒發(fā)現(xiàn)有問題,申報(bào)年度經(jīng)營所得發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多了,我的意思年度匯算清繳是正確的,第四季度的預(yù)繳還需要更正嗎
23年12月的賬務(wù)處理有改動(dòng),第四季度的企業(yè)所得稅需要更正申報(bào)嗎 還是等匯算清繳的時(shí)候在填報(bào)呢
請(qǐng)問老師23年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表之前的會(huì)計(jì)賬做錯(cuò)了,我能不能反結(jié)帳到12月份修改呢?到年度匯算清繳時(shí)不是需要填寫個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)填寫正確的繳納企業(yè)所得稅。
老師,請(qǐng)問我上次季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)直接申報(bào)的沒有看資產(chǎn)總額,這次發(fā)現(xiàn)上次自動(dòng)生成的資產(chǎn)總額是錯(cuò)的,他的季末和季初都是同一個(gè)數(shù)值,請(qǐng)問我這次申報(bào)應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,請(qǐng)問我上季度分支機(jī)構(gòu)是的季度報(bào)表是0申報(bào)的,那我這季度按照?qǐng)?bào)表上的數(shù)據(jù)來申報(bào)的話,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)異常情況?我之前看到的有些小規(guī)模的季度報(bào)表也是0申報(bào)的
#提問#請(qǐng)問老師無票收入計(jì)提增值稅是按3%還是1%
我公司購買其他公司的軟件 簽的合同需要交印花稅嗎 是技術(shù)合同印花稅嗎
老師,請(qǐng)問公司是加工企業(yè),提供技術(shù)服務(wù)取得 的收入,成本分錄怎么寫
甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實(shí)收資本/甲50萬,資本公積余額30萬,乙公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我司收購農(nóng)民的花生,然后經(jīng)過初加工篩選銷售,9%稅率,現(xiàn)在稅務(wù)局給核定按成本法進(jìn)行核算,具體賬務(wù)怎么處理?
企業(yè)所得稅申報(bào)職工薪酬發(fā)放金額大于賬載金額正確嗎?
公司采購辦公金額很小,需要繳納印花稅嗎,還有工程上面采購低值易耗品
今年3月份補(bǔ)繳去年股權(quán)轉(zhuǎn)讓投資收益交的稅,我做進(jìn)所得稅里了,結(jié)果填季報(bào)比對(duì)不通過,要怎么改?