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你好!老師,我公司小規(guī)模,在2023.12月做了一筆無票收入申報,但客戶是需要發(fā)票的,在2024.1月補開12月,以及1月份的給對方,那1月份我怎么操作才會只交一個月的增值稅?謝謝!

2024-01-15 07:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-15 07:25

你好,一季度申報的時候要把這個未開票收入減去,這樣才會少交增值稅

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快賬用戶3757 追問 2024-01-15 07:30

老師,我公司是小規(guī)模,意思就是我在申報1季度,4月份的時候在稅務局網(wǎng)做申報的時候點未開票收入欄用負數(shù)填入即可,是嗎? 另外我在1月給對方補開12月的發(fā)票,我可以在系統(tǒng)備注所屬月份12月的租金嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-15 07:31

對操作就是安照上面這么操作的

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齊紅老師 解答 2024-01-15 07:31

可以在備注欄寫清楚所屬期的

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快賬用戶3757 追問 2024-01-15 07:32

感謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-15 07:32

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝

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相關問題討論
你好,一季度申報的時候要把這個未開票收入減去,這樣才會少交增值稅
2024-01-15
你好 ; 1. 那你掛無票收入報稅處理 。 這正常報稅 ;到時 開票? ? ? ? 你注意看你季度超過了45萬沒有 ;如果都沒有超過? ?都在10欄次里面去報? ? 未開票和開票一起來報 。? 按照? 計算后的余額來做? ?
2021-12-16
當期只能先交上稅,下一期再沖紅。
2020-06-05
你好,申報時,無票收入做負數(shù)申報,有票收入做正數(shù)申報
2021-12-07
增值稅納稅義務發(fā)生時間依據(jù) 銷售貨物或應稅勞務,為收訖銷售款或取得索取銷售款憑據(jù)當天;先開發(fā)票為開票當天。按銷售結(jié)算方式不同,如直接收款是收到銷售款或取得索取銷售款憑據(jù)當天;托收承付是發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)當天等。 進口貨物為報關進口當天。 公司 1、2 月未開票收入確認 若公司 1 月和 2 月發(fā)生的銷售業(yè)務符合上述納稅義務發(fā)生時間規(guī)定,即使未開發(fā)票,也需在會計上確認未開票收入,并在稅務申報時申報。 小規(guī)模納稅人季度申報處理 4 月份開 1、2 月發(fā)票,季度申報時需先申報 1、2 月未開票收入。季度銷售額不超 30 萬,企業(yè)填 “小微企業(yè)免稅銷售額” 欄,個體工商戶和其他個人填 “未達起征點銷售額” 欄;超過 30 萬則填應征增值稅不含稅銷售額相應欄次。申報 4 月開具的 1、2 月發(fā)票收入時,要在 “未開具發(fā)票” 相關列次填負數(shù)沖減,避免重復申報。
2025-03-27
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