學(xué)員朋友您好, 借:應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅負(fù)數(shù)
本月留底稅額抵欠了以前的未交增值稅了 分錄怎么做
老師,以前年度的留抵退稅金額怎么做分錄呢?
老師好,用進(jìn)項稅留抵稅額抵減以前期間欠繳的增值稅,應(yīng)該怎么做分錄
老師好,用進(jìn)項稅留抵稅額抵減以前期間欠繳的增值稅,應(yīng)該怎么做分錄
進(jìn)項留抵稅額抵減增值稅去年欠稅怎么做分錄
零基礎(chǔ)入門先休課學(xué)完了,接下來學(xué)哪個比較合適(盡早能夠就業(yè))
老師,取得發(fā)票,只能預(yù)覽沒有打印按鈕的發(fā)票,來源增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),這種怎么下載打?。?/p>
老師,設(shè)計費20000元,預(yù)付12000元,剩余8000元未付,如何做會計分錄
您好~想咨詢下:增值稅=銷項-進(jìn)項 如果去年開票、交過稅。今年紅沖,重開票,新做了進(jìn)項抵扣。 根據(jù)上面公式,今年銷項不變,進(jìn)項多了,需要交的增值稅就少了。少交的這部分,實際上在去年已經(jīng)交了,所以針對發(fā)票紅沖這種情況,操作層面,只需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,填寫納稅申報表附表2,不影響實際稅額。但這樣會影響今年的稅負(fù)率,這樣對嗎?
老師,你好!想問下每月支付銀行貸款利息,需要計提利息嗎?或者直接入費用?做分錄我計提了利息,現(xiàn)金流量表都自動選擇支付經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金,這是不對的吧?
預(yù)收的充值卡金額,未消費完,消費者要求開票,可以先開嗎
加油票什么情況下不能入費用
固定資產(chǎn)清理后有凈值 ,怎么做分錄
老師,我們公司買了兩個空調(diào),一個臺掛式的1183元,還有一臺是立式柜機(jī)空調(diào)2488元,要入固定資產(chǎn)嗎?金額不是太大呀
老師好!上月留底9000,本月銷項5000,本月沒進(jìn)項稅,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅款