您好,直接用留抵的進(jìn)項(xiàng)抵扣就行,不用做很多。
請(qǐng)問(wèn)用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么去理解?
老師好,用進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額抵減以前期間欠繳的增值稅,應(yīng)該怎么做分錄
老師好,用進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額抵減以前期間欠繳的增值稅,應(yīng)該怎么做分錄
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅和滯納金的分錄怎么寫?
進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅去年欠稅怎么做分錄
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來(lái)款余額不超過(guò)收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬(wàn),實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬(wàn)
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人,開的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn),印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
。直接抵扣就可以,不用做分錄。
但是進(jìn)項(xiàng)稅額減少了,不用做分錄嗎?
這個(gè)是去年8月份稅務(wù)稽查,欠繳的稅款
。借應(yīng)交稅費(fèi)需要交的,貸應(yīng)交稅費(fèi)。
你這不夠?qū)I(yè)啊,回答的啥哦
。就是用留抵的進(jìn)項(xiàng)抵扣,需要繳納的增值稅分錄。 。借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),留抵。