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本月留底稅額抵欠了以前的未交增值稅了 分錄怎么做

2020-12-03 15:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-03 15:15

你好,跟正常的一樣結(jié)轉(zhuǎn),沒有特殊操作的。 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅

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你好,跟正常的一樣結(jié)轉(zhuǎn),沒有特殊操作的。 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅
2020-12-03
你好你現(xiàn)在未交增值稅是在借方余額還是貸方余額?
2023-05-19
你好,留抵稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021-05-11
你好,當時欠繳的稅款是應交稅費,未交增值稅嗎?
2022-07-21
您好,分錄如下:借:應交稅金--未交增值稅 貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅額),
2023-05-31
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