10月份計(jì)提繳納 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅500 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款500
你好,老師,我在申報(bào)季度所得稅時(shí)。所得稅申報(bào)表里填的的利潤(rùn)總額是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計(jì)提? 計(jì)提了所得稅之后,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就是減去所得稅費(fèi)用,那么我所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額是沒(méi)減去所得稅費(fèi)用的利潤(rùn)總額嗎? 請(qǐng)老師幫忙解答 謝謝。
請(qǐng)問(wèn)20年二季度盈利需交企業(yè)所得稅2000元,按新政策延期了繳納稅款。三季度虧損申報(bào)時(shí)報(bào)表上直接抵消了二季度延期的所得稅,這樣帳務(wù)該怎么處理呢?舉例:二季度盈利需交稅金2000元,三季度虧損稅金是-500元,這樣三季度申報(bào)表上是2000-500=1500元,但賬上應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅的余額還是二季度的余額2000元,這個(gè)和報(bào)表就不一樣了,帳務(wù)需調(diào)整嗎?該怎么調(diào)整。謝謝?
財(cái)務(wù)軟件里的利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用是3000多和申報(bào)表里的企業(yè)所得稅季報(bào)表里的本年已實(shí)際繳納是1040不一樣 用不用改下利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用呢
所得稅年報(bào): 小規(guī)模納稅人,2020年利潤(rùn)總額為-19698.91虧損, 2021年凈利潤(rùn)16228.1,所得稅年報(bào)調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)500元,納稅調(diào)整后所得為16728.1,彌補(bǔ)2020年虧損后為2970.81,這是所得稅年報(bào)表數(shù)據(jù)。 賬上未分配利潤(rùn)是3470.81。 請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)于這兩處的500元差異,我都需要調(diào)整哪里?財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)賬?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表里的“所得稅費(fèi)用”在年度納稅申報(bào)表哪里填寫(xiě)?
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤(pán)真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫(xiě)分錄
老師 如果我 4月開(kāi)了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開(kāi)了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開(kāi)的日期記賬 還是以 開(kāi)沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開(kāi)票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
那三季度報(bào)表就不改了,四季度的報(bào)表企業(yè)所得稅填進(jìn)去嗎?
你好對(duì)的 是這么做的