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老師,你好,加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄和賬務(wù)處理

2024-01-13 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-13 15:51

您好,是是遞減還是轉(zhuǎn)出啊這個的

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快賬用戶7453 追問 2024-01-13 16:05

就是加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額要做轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-01-13 16:07

借 成本費(fèi)用科目? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抓出

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您好,是是遞減還是轉(zhuǎn)出啊這個的
2024-01-13
借:其他收益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-06-28
你好,商貿(mào)還是生產(chǎn)的?
2024-04-10
?計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-10-24
你好!比如借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2024-05-24
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